Cty em bán hàng cho khách: xuất HĐ: 40.025.200đ. Khi trả tiền, KH chuyển khoản: 40.025.000d
Vậy số tiền chênh lêch (200đ) e hạch toán nhu thế nào?
xin các anh chị vui lòng chỉ giúp e![]()
Cty em bán hàng cho khách: xuất HĐ: 40.025.200đ. Khi trả tiền, KH chuyển khoản: 40.025.000d
Vậy số tiền chênh lêch (200đ) e hạch toán nhu thế nào?
xin các anh chị vui lòng chỉ giúp e![]()
Treo sổ 131 số 200d đó. Lần sau chuyển nữa thì nói họ chuyển bù. KO đưa vào 641 hay thu bù = TM nhé, bùa như vậy ko hợp lý.Cty em bán hàng cho khách: xuất HĐ: 40.025.200đ. Khi trả tiền, KH chuyển khoản: 40.025.000d
Vậy số tiền chênh lêch (200đ) e hạch toán nhu thế nào?
xin các anh chị vui lòng chỉ giúp e![]()
Cho minh hỏi : Nêú khách hàng chỉ mua 1 lânf. không cho thu bù = TM thì cư treo mai trên sô Kê toán ah?Treo sổ 131 số 200d đó. Lần sau chuyển nữa thì nói họ chuyển bù. KO đưa vào 641 hay thu bù = TM nhé, bùa như vậy ko hợp lý.
Cho minh hỏi : Nêú khách hàng chỉ mua 1 lânf. không cho thu bù = TM thì cư treo mai trên sô Kê toán ah?
Em cũng đồng ý với anh. Rút kinh nghiệm lần sau nói với bên thanh toán nhớ ghi đúng số tiền trong hóa đơn:biggrin:Làm như bichvan.tax06 là chuẩn đấy, đưa nó vào 811 khi khách trả thiếu