T
Chào các anh chị
Em có vấn đề này không biết giải quyết thế nào mong các anh chị giúp cho
Công ty em làm bên cơ khí chế tạo, trong quý 4/2013 công ty em không có một công trình nào cả nhưng có nữ khoàng chi phí vẫn phát sinh như khấu hao TSCĐ ở phân xưởng em định khoản Nợ 627/ Có 214, cuối quý em kết chuyển Nợ 154/ Có 627. vậy cuối quý em vẫn treo chi phí này ở TK 154 để năm sau có phát sinh công trình thì em tập hợp vào công trình ấy hay là thế nào, em không biết xử lý thế nào
em cam on
Em có vấn đề này không biết giải quyết thế nào mong các anh chị giúp cho
Công ty em làm bên cơ khí chế tạo, trong quý 4/2013 công ty em không có một công trình nào cả nhưng có nữ khoàng chi phí vẫn phát sinh như khấu hao TSCĐ ở phân xưởng em định khoản Nợ 627/ Có 214, cuối quý em kết chuyển Nợ 154/ Có 627. vậy cuối quý em vẫn treo chi phí này ở TK 154 để năm sau có phát sinh công trình thì em tập hợp vào công trình ấy hay là thế nào, em không biết xử lý thế nào
em cam on

