Công ty mình vừa trả tiền cho khách hàng khoản tiền nợ tháng trước là 20 tr nhưng giám đốc lại nói chuyển trả cho khách hàng là 21 tr mình hạch toán
Nợ TK 131 : 20 tr
Nợ TK 635 : 1 tr
Có TK 112 : 21 tr
Hạch toán dzậy có đúng ko ? các bạn giúp mình nha.
Nên làm Hợp đồng quy định 1 triệu là do lãi trả chậm tạm ứng thì mới ghi nhận là TK 635.
cám ơn bạn nha .Nếu trường hợp này do nhân viên chuyển tiền nhầm và giám đốc bắt trừ vào lương thì hạch toán sao
khi trả tiền cho KH bạn phải định khoảnCông ty mình vừa trả tiền cho khách hàng khoản tiền nợ tháng trước là 20 tr nhưng giám đốc lại nói chuyển trả cho khách hàng là 21 tr mình hạch toán
Nợ TK 131 : 20 tr
Nợ TK 635 : 1 tr
Có TK 112 : 21 tr
Hạch toán dzậy có đúng ko ? các bạn giúp mình nha.