N
Anh chị trên diễn đàn cho em hỏi với ạ?
Cty em chuyên về thương mại, nhưng trong ĐKKD cũng có phần xây dựng
Tháng 6 bên em có 1 công trình, kéo dài đến tháng 12, bên em xuất hóa đơn từng giai đoạn 1,
hiện tại đang là tháng 12, bên em đã hoàn thành đc 80% công trình, xuất hóa đơn 2 đợt rồi và đang hoàn thành giai đoạn cuối
Ngày 20/12, vì có phần công việc liên quan đến máy tời,, nên bên em đã nhập 1 máy tời trị giá 180tr (Thời gian sử dụng 6năm) về để thực hiện công việc
Vậy cho em hỏi, khấu hao của máy tời này hạch toán như thế nào khi bên em chỉ sử dụng mỗi giai đoạn cuối này. Có thể dùng cho mỗi công trình này vào tháng 12, sau đó thì ko dùng cho công trình nào nữa, cũng có thể là mấy năm sau mới có công trình cần dùng nó?
Cty em chuyên về thương mại, nhưng trong ĐKKD cũng có phần xây dựng
Tháng 6 bên em có 1 công trình, kéo dài đến tháng 12, bên em xuất hóa đơn từng giai đoạn 1,
hiện tại đang là tháng 12, bên em đã hoàn thành đc 80% công trình, xuất hóa đơn 2 đợt rồi và đang hoàn thành giai đoạn cuối
Ngày 20/12, vì có phần công việc liên quan đến máy tời,, nên bên em đã nhập 1 máy tời trị giá 180tr (Thời gian sử dụng 6năm) về để thực hiện công việc
Vậy cho em hỏi, khấu hao của máy tời này hạch toán như thế nào khi bên em chỉ sử dụng mỗi giai đoạn cuối này. Có thể dùng cho mỗi công trình này vào tháng 12, sau đó thì ko dùng cho công trình nào nữa, cũng có thể là mấy năm sau mới có công trình cần dùng nó?

