L
Công ty em ký hợp đồng phân phối với cty nước ngoài. Nhận game về phân phối lại các công ty trong nước.
Khi phát sinh doanh thu, ví dụ:
Nếu tháng nào ko ai dung game của công ty em thì không có dthu, 3 bên sẽ không được hưởng gì cả.
Nếu tháng đó, Cty trong nước thu về 2000, căn cứ vào hợp đồng bên em nhận được 1500, chia cho ben nước ngoài 500, ben em còn 1000.
Em đinh khoản thế này:
Khi cty trong nước đưa bảng kê doanh thu trong tháng mà bên em hưởng:
Nợ 131: 1650
Có 511: 1500
Có 3331: 150
Khi ben em nhận được tiền:
Nợ 112: 1650
Có 131: 1650
Em chuyển bảng này ra nước ngoài, họ xem xong và xuất hóa dơn yêu cầu thanh toán, em ghi:
Nợ 632: 500
Có 331: 500
(hóa đơn nước ngoài gởi về ko có VAT)
Khi em thanh toán cho họ:
Nợ 331: 500
Có 112: 500
Em làm như vậy có đúng hay không, các bác xem giúp và cho ý kiến nhé! Em đang cần gấp để làm BCTC năm 2011 đấy!
Khi phát sinh doanh thu, ví dụ:
Nếu tháng nào ko ai dung game của công ty em thì không có dthu, 3 bên sẽ không được hưởng gì cả.
Nếu tháng đó, Cty trong nước thu về 2000, căn cứ vào hợp đồng bên em nhận được 1500, chia cho ben nước ngoài 500, ben em còn 1000.
Em đinh khoản thế này:
Khi cty trong nước đưa bảng kê doanh thu trong tháng mà bên em hưởng:
Nợ 131: 1650
Có 511: 1500
Có 3331: 150
Khi ben em nhận được tiền:
Nợ 112: 1650
Có 131: 1650
Em chuyển bảng này ra nước ngoài, họ xem xong và xuất hóa dơn yêu cầu thanh toán, em ghi:
Nợ 632: 500
Có 331: 500
(hóa đơn nước ngoài gởi về ko có VAT)
Khi em thanh toán cho họ:
Nợ 331: 500
Có 112: 500
Em làm như vậy có đúng hay không, các bác xem giúp và cho ý kiến nhé! Em đang cần gấp để làm BCTC năm 2011 đấy!

