Em chào cả gia đình kế toán. Vậy là công việc làm báo cáo tài chính đã xong rùi, cả nhà ta có được chút thời gian để xả hơi nhỉ.hjhj
Em có 1 vấn đề muốn hỏi ý kiến cả nhà ah.
Công ty em k kê khai 1 hóa đơn đầu ra có giá trị chưa thuế là 36tr. Đến tháng 3 e mới phát hiện ra nên đã làm thủ tục kê khai bổ sung và đã nộp tiền nộp thuế cũng như là tiền phạt do nộp chậm, và e cũng đã làm báo cáo tài chính theo số liệu đã sửa. Nhưng giờ em phải điều chỉnh trên sổ 133 như thế nào ah. Vì tờ khai của e coi như là bị sai từ tháng 01 (Do số dư kết chuyển của tháng 12) đến tháng 2. Các bậc sư huynh cho e ý kiến giải quyết vụ này với ah, ghi trên sổ sao cho hợp lý???
Trước khi chưa điều chỉnh, sổ 133 cuối năm 2011 có số dư là 1.925.000, sổ 3331 số dư là 0
Sau khi kê khai bổ sung vào tháng 3, số liệu trên báo cáo tài chính của e là: sổ 133:0, sổ 3331: 1.681.000
:wall:
Em có 1 vấn đề muốn hỏi ý kiến cả nhà ah.
Công ty em k kê khai 1 hóa đơn đầu ra có giá trị chưa thuế là 36tr. Đến tháng 3 e mới phát hiện ra nên đã làm thủ tục kê khai bổ sung và đã nộp tiền nộp thuế cũng như là tiền phạt do nộp chậm, và e cũng đã làm báo cáo tài chính theo số liệu đã sửa. Nhưng giờ em phải điều chỉnh trên sổ 133 như thế nào ah. Vì tờ khai của e coi như là bị sai từ tháng 01 (Do số dư kết chuyển của tháng 12) đến tháng 2. Các bậc sư huynh cho e ý kiến giải quyết vụ này với ah, ghi trên sổ sao cho hợp lý???
Trước khi chưa điều chỉnh, sổ 133 cuối năm 2011 có số dư là 1.925.000, sổ 3331 số dư là 0
Sau khi kê khai bổ sung vào tháng 3, số liệu trên báo cáo tài chính của e là: sổ 133:0, sổ 3331: 1.681.000
:wall:

