B
betty88
Guest
Hi cả nhà,
Mình có 1 thắc mắc mong cả nhà giải đáp giúp
Trường hợp cụ thể của mình như sau:
- Tháng 2 bên Cty mình nhận được tiền do bên Cty khách hàng thanh toán cho hợp đồng gia công phần mềm (cho Cty nước ngoài) nhưng do chị kế toán trước nghỉ sinh nên vẫn chưa xuất hóa đơn xuất khẩu cho khách hàng. Cho mình hỏi trường hợp này thì mình ghi nhận doanh thu thế nào?
Giả sử 02 trường hợp:
1) nếu mình ghi xuất hóa đơn vào tháng 2 để kê khai thuế cho tháng 4 thì mình có bị xem là khai chậm và tính phần lãi truy thu đối vs trường hợp này hay hok? và mình có cần làm tờ khai bổ sung hay hok?
2) Nếu mình xuất hóa đơn vào tháng 4 thì có ảnh hưởng j đến sổ sách kế toán cũng như khai báo thuế tính hợp lý của nó có được đảm bảo hay hok?
Mong cả nhà giải đáp giúp
Chúc cả nhà làm việc tốt
thanks
PS: Mong tin
Mình có 1 thắc mắc mong cả nhà giải đáp giúp
Trường hợp cụ thể của mình như sau:
- Tháng 2 bên Cty mình nhận được tiền do bên Cty khách hàng thanh toán cho hợp đồng gia công phần mềm (cho Cty nước ngoài) nhưng do chị kế toán trước nghỉ sinh nên vẫn chưa xuất hóa đơn xuất khẩu cho khách hàng. Cho mình hỏi trường hợp này thì mình ghi nhận doanh thu thế nào?
Giả sử 02 trường hợp:
1) nếu mình ghi xuất hóa đơn vào tháng 2 để kê khai thuế cho tháng 4 thì mình có bị xem là khai chậm và tính phần lãi truy thu đối vs trường hợp này hay hok? và mình có cần làm tờ khai bổ sung hay hok?
2) Nếu mình xuất hóa đơn vào tháng 4 thì có ảnh hưởng j đến sổ sách kế toán cũng như khai báo thuế tính hợp lý của nó có được đảm bảo hay hok?
Mong cả nhà giải đáp giúp
Chúc cả nhà làm việc tốt
thanks
PS: Mong tin

