Chênh Lệch Sỗ Phụ và TK TGNH!

  • Thread starter dragonkute
  • Ngày gửi
D

dragonkute

Sơ cấp
19/4/12
4
0
0
kiên giang
Tình hình là TK TGNH của e và Sổ Phụ của NH lệch mấy trăm triệu. do giám đốc e dùng TK công ty để chuyển trả việc cá nhân và do 1 số món bị mất Ủy Nhiệm Chi nên những khoản đó e không có vào sổ quỹ của e.mà theo dõi riêng.giờ sổ phụ và TK TGNH bị lệch như vậy.thì giải quyết như thế nào, có bị CQ thuế phải không?những món bị mất UNC thì CTY e có được khấu trừ thuế không ạ! Công Ty e mới thành lập năm 2011 và là công ty cổ phần.

P/S: a chị cho e hỏi thêm, TK TGNH cần những giấy tờ gì thì mới hợp lệ, ví dụ như sổ phụ phải khớp,phải có UNC đầy đủ,Giấy nộp tiền, biên lai thu phí,...vì khi chuyễn khoản NH chỉ trả lại cho CTY giấy ủy nhiệm chi thôi,còn phí thì trích trong TK của công ty e,nên e ko có giấy tờ gì cả.Mong A Chị giúp giùm e.e đang rối quá.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lengocling

Sơ cấp
22/10/09
32
3
8
hà nội
Ðề: Chênh Lệch Sỗ Phụ và TK TGNH!

Chênh lệch giữa sổ phụ NH và TK 112 là do em chưa ht những khoản đã chuyển đi.
Với những khoản em bị mất UNC nhưng em vẫn có thể lấy giấy báo Nợ và sổ phụ của NH để HT vì trên GBN và sổ phụ cũng kê chi tiết các khoản chi này.
Còn riêng với các khoản bác giám đốc chi riêng thì em có thể ht tăng 1 TK phải thu trung gian chi tiết cho bác giám đốc và giảm tiền gửi ngân hàng. Số tiền trên TK tiền gửi sẽ trở về số đúng. Khi nào bác giám đốc trả lại tiền thì ghi giảm TK phải thu là ổn thôi.
Còn phí chuyển khoản trừ trong TK của công ty em cũng được thể hiện trên giấy báo Nợ và sổ phụ. Em căn cứ vào đó mà ht các khoản phí này lên tk 642 thôi.
Tốt nhất em nên gọi cho bên NH nhờ bên đó in cho 1 bản sổ phụ chi tiết, rồi dò lại xem còn ht thiếu những khoản gì thì ht bổ sung thêm.
 
luongtanyb

luongtanyb

Cao cấp
13/4/11
211
1
18
39
yen bai
Ðề: Chênh Lệch Sỗ Phụ và TK TGNH!

ban lengocling nói đúng rùi đấy. tất cả các nghiệp vụ PS bên NH họ đều theo dõi chi tiết và có đầy đủ chứng từ cho mình hết. giờ bạn chỉ cần ra NH bao họ in cho cái sổ phụ rồi về hạch toán theo đó là ok hết. nhớ là hàng tháng ra NH nơi bạn mở TK lấy sổ phụ rồi về hạch toán theo đó là được. chúc bạn thành công
 
D

dragonkute

Sơ cấp
19/4/12
4
0
0
kiên giang
Ðề: Chênh Lệch Sỗ Phụ và TK TGNH!

Chênh lệch giữa sổ phụ NH và TK 112 là do em chưa ht những khoản đã chuyển đi.
Với những khoản em bị mất UNC nhưng em vẫn có thể lấy giấy báo Nợ và sổ phụ của NH để HT vì trên GBN và sổ phụ cũng kê chi tiết các khoản chi này.
Còn riêng với các khoản bác giám đốc chi riêng thì em có thể ht tăng 1 TK phải thu trung gian chi tiết cho bác giám đốc và giảm tiền gửi ngân hàng. Số tiền trên TK tiền gửi sẽ trở về số đúng. Khi nào bác giám đốc trả lại tiền thì ghi giảm TK phải thu là ổn thôi.
Còn phí chuyển khoản trừ trong TK của công ty em cũng được thể hiện trên giấy báo Nợ và sổ phụ. Em căn cứ vào đó mà ht các khoản phí này lên tk 642 thôi.
Tốt nhất em nên gọi cho bên NH nhờ bên đó in cho 1 bản sổ phụ chi tiết, rồi dò lại xem còn ht thiếu những khoản gì thì ht bổ sung thêm.
bạn có thể nói rõ hơn không! có nghĩa là mình làm nghiệp vụ tạm ứng cho Giám đốc phải không bạn.sau này mình thu tạm ứng lại.hay lại đưa vào 1388 bạn nhỉ?trong những định khoản thiếu của TK TGNH của mình.có cả những nghiệp vụ vay và trả lãi.nhưng mình thấy trong khoảng thời gian vay thì trên sổ sách Tiền mặt của mình còn tồn hơn 1tỷ.như vậy thì khoản vay này đâu có hợp lệ hả bạn? và lãi đâu có đưa dc vào chi phí hợp lệ.mà mình đã BCTC năm 2011 rồi.giờ giám đốc bắt mình phải vào lãi vay.mình nói lãi như vậy sẽ không dc tính vào chi phí hợp lý.GĐ mình nói Thuế họ không KT những cái đó đâu.giờ mình phải giải quyết sao nữa.những nghiệp vụ vay và lãi hàng tháng không biết phải định khoản sao cho hợp lý nữa.và chính xác với sổ phụ nữa.hixhic...
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Ðề: Chênh Lệch Sỗ Phụ và TK TGNH!

Có HĐ vay thì trả lãi vay ĐK vào 635, nhưng nếu tiền mặt còn tồn quỹ thì sau này thuế kiểm tra sẽ bị xuất toán khi đó sẽ bị truy thu 25% thuế tNDN phạt 10% ohạt nộp 0.05% x số ngày nộp chậm nhiều lắm đó, nếu đã làm BCTC rồi thì báo cáo GĐ tình hình như thế, nếu GĐ đồng ý kê khai bổ sung thuế TNDN vào mục 1.3 các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế ,xác định số lãi vay đơa vào
 
marsida

marsida

Trung cấp
26/3/09
116
2
18
Bà Rịa Vũng Tàu
Ðề: Chênh Lệch Sỗ Phụ và TK TGNH!

Tiền gửi ngân hàng hạch toán chủ yếu dựa trên bảng kê chi tiết và sổ phụ mà ngân hàng in ra cho mình thôi mà bạn. Những khoản chi không phải là của công ty thì bạn chi cho sếp bạn mượn và thu về bằng tiền mặt khoản tiền đó. Còn tiền lãi vay thì khi thanh toán lãi bạn có chứng từ và được đưa vào chi phí 635, nếu bị mất chứng từ bạn ra ngân hàng xin lại (nếu ngân hàng ko in bạn làm công văn xin in và trả phí theo quy định ngân hàng)
Chút y kiến.bạn tham khảo hen!
 
D

dragonkute

Sơ cấp
19/4/12
4
0
0
kiên giang
Ðề: Chênh Lệch Sỗ Phụ và TK TGNH!

Vấn đề bây giờ là e đã nộp BCTC,những nghiệp vụ ấy mình có thể bổ sung năm nay không?và định khoản như thế nào hả A, Chị?
 

Xem nhiều