T
Anh chị vui lòng cho em hỏi là:
Em là cty sản xuất, hàng tháng em tập hợp và tính giá thành vào cuối tháng. Vậy trong tháng có phát sinh bán hàng đã sản xuất trong tháng nhưng chưa tính được giá thành chính xác vì cuối tháng mới tận hợp được CP 622,627 để tính thì em sẽ hạch toán như thế nào.Em định khoản mỗi khi xuất hàng như thế này:
N632/C155: vậy giá này lấy từ đâu ra, ,nếu ước tính rồi cuối tháng điều chỉnh thỉ trong phiếu xuất kho em ghi theo giá nào, theo em nghĩ thì không thể ghi theo giá tạm tính được vì phiếu xuất kho là phải giá chính xác.
Em tính giá thành theo đơn đặt hàng, nhưng 622, 627 em phân bổ theo các đơn đặt hàng trong tháng chứ không thể tính riêng cho từng đơn hàng được.
Em khó xử lý trường hợp này quá, anh chị giúp em với.
Em là cty sản xuất, hàng tháng em tập hợp và tính giá thành vào cuối tháng. Vậy trong tháng có phát sinh bán hàng đã sản xuất trong tháng nhưng chưa tính được giá thành chính xác vì cuối tháng mới tận hợp được CP 622,627 để tính thì em sẽ hạch toán như thế nào.Em định khoản mỗi khi xuất hàng như thế này:
N632/C155: vậy giá này lấy từ đâu ra, ,nếu ước tính rồi cuối tháng điều chỉnh thỉ trong phiếu xuất kho em ghi theo giá nào, theo em nghĩ thì không thể ghi theo giá tạm tính được vì phiếu xuất kho là phải giá chính xác.
Em tính giá thành theo đơn đặt hàng, nhưng 622, 627 em phân bổ theo các đơn đặt hàng trong tháng chứ không thể tính riêng cho từng đơn hàng được.
Em khó xử lý trường hợp này quá, anh chị giúp em với.

