V
Chào các bạn
- Trên tờ khai thuế tháng 4 do không chú ý nên mình đã để ra sai sót sau: Ở bảng kê hàng hóa bán ra mình kê nhầm: XN Dệt May thêu.... mình lại ghi thành XN Dệt Máy Thêu.... Liệu có sao không? Có cần phải điều chỉnh không?
- Còn nữa , vào các tháng 2,3,4 mình khai sót ở bảng kê nhập Xuất Tồn NVLiệu . việc kê sót không ảnh hưởng gì đến kết quả của TK 152 ở đơn vị vì phần sót ở đây là số lượng NVL mà khách hàng đem đến nhờ cty mình gia công ( chỉ lấy tiền công thôi). Điều vô lý ở đây là phần NVL lại không khai mà xuất TPhẩm lại có. ( phần Xuất nhập tồn hàng hóa mình lại kê vào - chỉ ghi số lượng thôi chứ không ghi doanh thu). Mức độ sai phạm có lớn không? Có cần phải điều chỉnh không?
Mong các bạn chỉ giúp. Xin chân thành cám ơn rất nhiều.
- Trên tờ khai thuế tháng 4 do không chú ý nên mình đã để ra sai sót sau: Ở bảng kê hàng hóa bán ra mình kê nhầm: XN Dệt May thêu.... mình lại ghi thành XN Dệt Máy Thêu.... Liệu có sao không? Có cần phải điều chỉnh không?
- Còn nữa , vào các tháng 2,3,4 mình khai sót ở bảng kê nhập Xuất Tồn NVLiệu . việc kê sót không ảnh hưởng gì đến kết quả của TK 152 ở đơn vị vì phần sót ở đây là số lượng NVL mà khách hàng đem đến nhờ cty mình gia công ( chỉ lấy tiền công thôi). Điều vô lý ở đây là phần NVL lại không khai mà xuất TPhẩm lại có. ( phần Xuất nhập tồn hàng hóa mình lại kê vào - chỉ ghi số lượng thôi chứ không ghi doanh thu). Mức độ sai phạm có lớn không? Có cần phải điều chỉnh không?
Mong các bạn chỉ giúp. Xin chân thành cám ơn rất nhiều.
Sửa lần cuối: