G
Các anh chị giúp em vấn đề này với ạ.
Bên em cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Từ những tháng trước báo giá dịch vụ dành cho hàng xuất khẩu của em đối với khách hàng bao gồm cả ( dịch vụ giao nhận, vận chuyển nội địa + Cước vận tải biển quốc tê ) nên khi xuất hóa đơn VAT thì thuế suất bên em phát hóa đơn là 0% .
Nhưng tháng này dịch vụ đối với hàng xuất khẩu qua bên em chỉ gồm dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng nội địa. Như vậy khi em xuất HD VAT thì em có được phát thuế suất 0% nữa không ạ.
Em có đọc điều 9 thông tư 06/2012/TT-BCT ngày 11/01/2012 nhưng cũng không rõ ràng lắm về cái dịch vụ hàng xuất với quãng đường nội địa này nên chưa biết phải làm thế nào. Các Anh chị giúp em với ạ.
Em cám ơn nhiều nhiều.
Bên em cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Từ những tháng trước báo giá dịch vụ dành cho hàng xuất khẩu của em đối với khách hàng bao gồm cả ( dịch vụ giao nhận, vận chuyển nội địa + Cước vận tải biển quốc tê ) nên khi xuất hóa đơn VAT thì thuế suất bên em phát hóa đơn là 0% .
Nhưng tháng này dịch vụ đối với hàng xuất khẩu qua bên em chỉ gồm dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng nội địa. Như vậy khi em xuất HD VAT thì em có được phát thuế suất 0% nữa không ạ.
Em có đọc điều 9 thông tư 06/2012/TT-BCT ngày 11/01/2012 nhưng cũng không rõ ràng lắm về cái dịch vụ hàng xuất với quãng đường nội địa này nên chưa biết phải làm thế nào. Các Anh chị giúp em với ạ.
Em cám ơn nhiều nhiều.

