Em tham gia diễn đàn cũng đã 1 thơi gian, nhưng đây là lần đầu tiên e 1 bài tập trong chương trình học lên , nhờ Các tiền bối ơi giúp e vụ này với nhé, vì e sắp thi mà cái này e bí quá. Làm ơn giúp em với ah.
cty xây lắp số 2 nhận thi công 2 hạng mục công trình và cty này tổ chức thi công hỗn hợp, không thực hiện khoán gọn cho các đội mà chỉ giao cho đội XD số 5 làm hạng mục 1, đội XD số 7 làm hạng mục 2:
-Số dư cuối quý I: - Hạng mục 1: 1.250.000.000đồng
- Hạng mục 2: 1.280.000 đồng.
CP Phát sinh trong kỳ cho hạng mục 2:
+ CP NVLTT: 850.000.000
+ CP NCTT: 750.000.000
+ CP Máy Thi Công: 265.000.000
+CP SXC: 1.550.000.000
Theo biên bản nghiệm thu khối lượng cong trình hoàn thành ngày 31/3/N.
- HMuc 1 đã hoàn thành toàn bộ được nghiệm thu bàn giao, thanh toán , giá trị dự toán xây lắp trước thuế 3,7tỷ.( k bàn cãi đến hạng mục 1 nữa). Nhưng
- Hạng muc 2: thì đã đạt điểm dừng kỹ thuật ở giai đoạn I nghiệm thu, thanh toán giá trị xây lắp trước thuế là 3tỷ. giai đoạn II còn dở dang, đã hoàn thành 40% khối lượng xây lắp được đánh giá theo chi phí sản xuất thực tế 1,19tỷ, giá trị dự toán xây lắp trước thuế là 3,5tỷ.[/B][/B]
Vậy các tiền bối cho em hỏi là mình tính giá vốn cho giai đoạn I của hạng mục 2 này là bao nhiêu ah, để ghi nhận tương ứng với doanh thu cùa giai đoạn I đó ah. Và còn ở giai đoạn II thì mình mình giá trị tương ứng với khối lượng dở dang đó như thế nào ah?
Tiếp theo sau đó đề bài còn cho:
Công ty số 2 đã bàn giao công trình hoàn thành, được đơn vị chủ đầu tư chấp nhận thanh toán và để lại chi phí bảo hành 1,5% so với giá trị dự toán xây lắp trước thuế, thời hạn bảo hành là 18tháng.
* Hjx, em đọc cái đề mà e rối qus, e chưa bit cách giải quyết, các tiền bối, các anh chị giúp đỡ e vụ này với nhé. Em cảm ơn nhiu lắm ah.
Ah, còn 1 chút nữa cho e hỏi nốt với ah:
- Như vật liệu xây dựng mua ngoài chuyển ngay cho các đội để thi công là mình đưa vào TK 621 hay là 627 ah?
- Toàn bộ chi phí bàn giao công trình lũy kế đến cuối quý I là 110.000.000, trong đó quý I là 40.000.000 phát sinh bằng tiền mặt.=>e đưa vào TK 641 hay là 627 ah? Vì e nghĩ là đưa vào 641 nhưng cô giáo e bảo đưa vào 627. và khi đưa vào tính kết quả kinh doanh thì mình chỉ lấy phần phát sinh của kỳ này là (110-40)=70tr chứ mấy phải không ah?
cty xây lắp số 2 nhận thi công 2 hạng mục công trình và cty này tổ chức thi công hỗn hợp, không thực hiện khoán gọn cho các đội mà chỉ giao cho đội XD số 5 làm hạng mục 1, đội XD số 7 làm hạng mục 2:
-Số dư cuối quý I: - Hạng mục 1: 1.250.000.000đồng
- Hạng mục 2: 1.280.000 đồng.
CP Phát sinh trong kỳ cho hạng mục 2:
+ CP NVLTT: 850.000.000
+ CP NCTT: 750.000.000
+ CP Máy Thi Công: 265.000.000
+CP SXC: 1.550.000.000
Theo biên bản nghiệm thu khối lượng cong trình hoàn thành ngày 31/3/N.
- HMuc 1 đã hoàn thành toàn bộ được nghiệm thu bàn giao, thanh toán , giá trị dự toán xây lắp trước thuế 3,7tỷ.( k bàn cãi đến hạng mục 1 nữa). Nhưng
- Hạng muc 2: thì đã đạt điểm dừng kỹ thuật ở giai đoạn I nghiệm thu, thanh toán giá trị xây lắp trước thuế là 3tỷ. giai đoạn II còn dở dang, đã hoàn thành 40% khối lượng xây lắp được đánh giá theo chi phí sản xuất thực tế 1,19tỷ, giá trị dự toán xây lắp trước thuế là 3,5tỷ.[/B][/B]
Vậy các tiền bối cho em hỏi là mình tính giá vốn cho giai đoạn I của hạng mục 2 này là bao nhiêu ah, để ghi nhận tương ứng với doanh thu cùa giai đoạn I đó ah. Và còn ở giai đoạn II thì mình mình giá trị tương ứng với khối lượng dở dang đó như thế nào ah?
Tiếp theo sau đó đề bài còn cho:
Công ty số 2 đã bàn giao công trình hoàn thành, được đơn vị chủ đầu tư chấp nhận thanh toán và để lại chi phí bảo hành 1,5% so với giá trị dự toán xây lắp trước thuế, thời hạn bảo hành là 18tháng.
* Hjx, em đọc cái đề mà e rối qus, e chưa bit cách giải quyết, các tiền bối, các anh chị giúp đỡ e vụ này với nhé. Em cảm ơn nhiu lắm ah.
Ah, còn 1 chút nữa cho e hỏi nốt với ah:
- Như vật liệu xây dựng mua ngoài chuyển ngay cho các đội để thi công là mình đưa vào TK 621 hay là 627 ah?
- Toàn bộ chi phí bàn giao công trình lũy kế đến cuối quý I là 110.000.000, trong đó quý I là 40.000.000 phát sinh bằng tiền mặt.=>e đưa vào TK 641 hay là 627 ah? Vì e nghĩ là đưa vào 641 nhưng cô giáo e bảo đưa vào 627. và khi đưa vào tính kết quả kinh doanh thì mình chỉ lấy phần phát sinh của kỳ này là (110-40)=70tr chứ mấy phải không ah?

