Thuế GTGT

  • Thread starter Thread starter Oem
  • Ngày gửi Ngày gửi

Oem

Sơ cấp
Tôi mới chuyển sang làm việc ở 1 Ban quản lý dự án, trước đây có 1 người làm rồi, khi tôi sang làm thì thấy tiền thuế GTGT báo cáo hàng tháng lệch với số thuế GTGT trên sổ sách, kiểm tra lại chứng từ thì thấy do báo cáo thuế hàng tháng bị thiếu nên mới bị lệch. Bây giờ muốn điều chỉnh lại thì phải làm như thế nào? Nhờ các ban giúp đỡ.
Thanks
 
Các hóa đơn thiếu bạn có thể bổ sung cho báo cáo tháng này. Những hóa đơn nào không quá hạn 3 tháng thì bạn được khấu trừ còn nếu quá hạn vẫn kê lên nhưng không được đưa vào chi phí.
Thân
 
MINA nói:
Các hóa đơn thiếu bạn có thể bổ sung cho báo cáo tháng này. Những hóa đơn nào không quá hạn 3 tháng thì bạn được khấu trừ còn nếu quá hạn vẫn kê lên nhưng không được đưa vào chi phí.
Thân

Theo Mina la đúng rồi, nhưng nói chính xác là là Không được khấu trừ thuế đầu vào cho những hóa đơn quá hạn 3 tháng tính từ ngày trên HĐ phát hành. Nghĩa là không tách ra 133, mà vào trọn cho cả 62* or 64*
 
Theo bạn Kiều Trinh là chính xác đó Oem ạ! "Không được khấu trừ thuế đầu vào cho những hóa đơn quá hạn 3 tháng tính từ ngày trên HĐ phát hành."
 
Oem nói:
Tôi mới chuyển sang làm việc ở 1 Ban quản lý dự án, trước đây có 1 người làm rồi, khi tôi sang làm thì thấy tiền thuế GTGT báo cáo hàng tháng lệch với số thuế GTGT trên sổ sách, kiểm tra lại chứng từ thì thấy do báo cáo thuế hàng tháng bị thiếu nên mới bị lệch. Bây giờ muốn điều chỉnh lại thì phải làm như thế nào? Nhờ các ban giúp đỡ.
Thanks


Trường hợp của bạn là sổ chi tiết 133 đúng. Tờ khai thuế bị sót ===> Số dư trên TK 133 > số thuế GTGT cuối kỳ trên BCthuế.

- Nếu các hoá đơn bị sót đó còn thời gian đưa vào báo cáo thuế thì đưa vào ===> Cuối tháng hiện tại : Số trên BC thuế = số dư TK 133
- Nếu có các hoá đơn bị quá hạn và phải đưa tất cả vào phí thì:
Làm bút toán điều chỉnh N642,641,627... C 133 : Số tiền thuế của HĐ quá hạn.
 
Làm sao lại thế?

Theo mình có hai hướng giải quyết:

1, Để tránh bị phạt, bạn nên thương lượng với khách hàng để làm thủ tục huỷ hoá đơn và xuất lại hoá đơn cho khách hàng này
2, Các bạn phải tìm lý do chính đáng để giải thích cho cơ quan thuế. Nếu có thể nên tham khảo ý kiến của người trực tiếp quản lý công ty mình về thủ tục giải quyết vấn đề này. Nếu các bạn có quan hệ tốt chắc cơ quan thuế sẽ giúp đỡ.

Nếu giải thích hoá đơn đó là hoá đơn đi đường thì có hợp lý không?
Vì theo mình thì hàng tháng các bạn phải báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan Thuế mà.
 
dat1978 nói:
Theo mình có hai hướng giải quyết:

1, Để tránh bị phạt, bạn nên thương lượng với khách hàng để làm thủ tục huỷ hoá đơn và xuất lại hoá đơn cho khách hàng này
2, Các bạn phải tìm lý do chính đáng để giải thích cho cơ quan thuế. Nếu có thể nên tham khảo ý kiến của người trực tiếp quản lý công ty mình về thủ tục giải quyết vấn đề này. Nếu các bạn có quan hệ tốt chắc cơ quan thuế sẽ giúp đỡ.

Nếu giải thích hoá đơn đó là hoá đơn đi đường thì có hợp lý không?
Vì theo mình thì hàng tháng các bạn phải báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan Thuế mà.

Bạn post nhầm địa chỉ rồi.
 
Back
Top