Kê khai sót doanh thu và thuế GTGT

Mình có trường hợp cần trả lời gấp.

Trong tháng 01/2006 có hoá đơn bán ra là 4.000.000 đồng, VAT: 400.000 Đ
nhưng do quên không kê khai tờ hoá đơn này, đến tận bây giờ (Tháng 5/2006) mới biết.
Cho mình hỏi có kê khai HĐ bán ra này vào tháng 5/2006 được không? và kê khai như thế nào? vào mục nào? hay phải có giải trình gì không?
Cám ơn rất nhiều.
 
hay là bạn cứ kê khai là hoá đơn nay thuộc dạng "hoá đơn đang đi trên đường' bây giờ mới về đến công ty.Cứ kê khai vào thang5 cũng đc
 
trang ba gia nói:
hay là bạn cứ kê khai là hoá đơn nay thuộc dạng "hoá đơn đang đi trên đường' bây giờ mới về đến công ty.Cứ kê khai vào thang5 cũng đc

Hoá đơn mình xuất ra cũng có đi trên đường à.
 
Kê sót hóa đơn bán ra

Phạm Văn Khang nói:
Mình có trường hợp cần trả lời gấp.

Trong tháng 01/2006 có hoá đơn bán ra là 4.000.000 đồng, VAT: 400.000 Đ
nhưng do quên không kê khai tờ hoá đơn này, đến tận bây giờ (Tháng 5/2006) mới biết.
Cho mình hỏi có kê khai HĐ bán ra này vào tháng 5/2006 được không? và kê khai như thế nào? vào mục nào? hay phải có giải trình gì không?
Cám ơn rất nhiều.
Bạn nên kê khai vào TK thuế GTGT tháng 5
*Trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT:bạn kê trong phần điều chỉnh thuế GTGT HHDV bán ra các kỳ trước -Điều chỉnh tăng mã [34]-VAT mã [35], đồng thời làm giải trình trên mẫu 2A/GTGT:"Bảng giải trình tờ khai thuế GTGT" :phần điểu chỉnh tăng DT mã [32] (10%), VAT:mã [33]-kỳ kê khai điều chỉnh là tháng 1/2006-bạn nộp kèm TK thuế GTGT tháng bạn muốn điều chỉnh.
 
oh há
mình đọc ko kỹ
cảm ơn tungson da nhac nho
 
NguyenHaiYen nói:
Bạn nên kê khai vào TK thuế GTGT tháng 5
*Trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT:bạn kê trong phần điều chỉnh thuế GTGT HHDV bán ra các kỳ trước -Điều chỉnh tăng mã [34]-VAT mã [35], đồng thời làm giải trình trên mẫu 2A/GTGT:"Bảng giải trình tờ khai thuế GTGT" :phần điểu chỉnh tăng DT mã [32] (10%), VAT:mã [33]-kỳ kê khai điều chỉnh là tháng 1/2006-bạn nộp kèm TK thuế GTGT tháng bạn muốn điều chỉnh.

Cám ơn bạn NGUYENHAIYEN nhiều nhé!
 
Back
Top