M
Em có 1 vấn đề khó nghĩ nhờ anh chị cho ý kiến!
Công ty em cứ cuối tháng là thu tiền phí của các KH không đủ điều kiện (Thu tự động, hạch toán doanh thu tự động, số hóa đơn tự động) hệ thống tự chạy ra 1 hóa đơn tổng cho các KH (VD: hóa đơn A). sang đầu tháng thông thường sẽ tách ra các hóa đơn cho các công ty (hóa đơn: a,b,c) nhưng do các bạn làm ở BP dịch vụ khách hàng quên không tách nên giờ có những hóa đơn từ tận tháng 3.4.5.6... vẫn chưa tách.Giờ họ xin kế toán tách, những cái từ tháng 3.4.5 thì em không cho tách nữa vì tách KH cũng không kê hóa đơn được nhưng còn mấy cái từ tháng 6 em không biết tách thế có đúng không nữa?? trong quy định về hóa đơn cũng chẵng nói về trường hợp này. Mọi người giúp em với.
túm lại:
Cuối tháng thu: hạch toán doanh thu, hóa đơn chung cho tất cả là A
Sang những ngày đầu tháng tách cho các công ty hóa đơn:a,b,c từ hóa đơn A
giờ những cái từ tháng 6 có được tách không
Công ty em cứ cuối tháng là thu tiền phí của các KH không đủ điều kiện (Thu tự động, hạch toán doanh thu tự động, số hóa đơn tự động) hệ thống tự chạy ra 1 hóa đơn tổng cho các KH (VD: hóa đơn A). sang đầu tháng thông thường sẽ tách ra các hóa đơn cho các công ty (hóa đơn: a,b,c) nhưng do các bạn làm ở BP dịch vụ khách hàng quên không tách nên giờ có những hóa đơn từ tận tháng 3.4.5.6... vẫn chưa tách.Giờ họ xin kế toán tách, những cái từ tháng 3.4.5 thì em không cho tách nữa vì tách KH cũng không kê hóa đơn được nhưng còn mấy cái từ tháng 6 em không biết tách thế có đúng không nữa?? trong quy định về hóa đơn cũng chẵng nói về trường hợp này. Mọi người giúp em với.
túm lại:
Cuối tháng thu: hạch toán doanh thu, hóa đơn chung cho tất cả là A
Sang những ngày đầu tháng tách cho các công ty hóa đơn:a,b,c từ hóa đơn A
giờ những cái từ tháng 6 có được tách không

