H
Chào anh chị! công ty em đang có 1 vấn đề mà em k biết phải xử lý ntn rất mong sự giúp đỡ từ các anh chị trên diễn đàn :
Công ty em nhân gia công 1 đơn hàng giầy cho cty A với số lượng là 200 đôi. trong quá trình sản xuất đã làm hao hụt ngoài định mức là 4.700.000đ. cty A xuất tiếp NVL để sản xuất cho đủ đơn hàng. sx hoàn thành 2 bên tiến hàng nghiệm thu và bàn giao. cty em đã viết hóa đơn đầu ra cho 200 sp và đã kê khai thuế tháng 02/2012, cty A thi chưa khai đầu vào. công ty A trừ tiền 4.700.000đ vào tiền hàng nên bắt công ty em phải xuất lại hóa đơn. Theo anh chị công ty em phải xử lý trường hợp này như thế nào về kê khai thuế và hạch toán? Kê toán trưởng Cty A có gợi ý cho bên em là viết hóa đơn điều chỉnh. nếu bên em viết Hđ điều chỉnh vậy thì có hợp lý hay k ạ?
Rất mong sự giúp đỡ của anh chị. em cảm ơn!
Công ty em nhân gia công 1 đơn hàng giầy cho cty A với số lượng là 200 đôi. trong quá trình sản xuất đã làm hao hụt ngoài định mức là 4.700.000đ. cty A xuất tiếp NVL để sản xuất cho đủ đơn hàng. sx hoàn thành 2 bên tiến hàng nghiệm thu và bàn giao. cty em đã viết hóa đơn đầu ra cho 200 sp và đã kê khai thuế tháng 02/2012, cty A thi chưa khai đầu vào. công ty A trừ tiền 4.700.000đ vào tiền hàng nên bắt công ty em phải xuất lại hóa đơn. Theo anh chị công ty em phải xử lý trường hợp này như thế nào về kê khai thuế và hạch toán? Kê toán trưởng Cty A có gợi ý cho bên em là viết hóa đơn điều chỉnh. nếu bên em viết Hđ điều chỉnh vậy thì có hợp lý hay k ạ?
Rất mong sự giúp đỡ của anh chị. em cảm ơn!

