C
Xin chào cả nhà.
Mình có một vấn đề cần hỏi:
Công ty mình thành lập tháng 6 năm 2010, trong năm 2010 kế toán kê khai thuế GTGT bị sai cụ thể là số thuế được khấu trừ của các kỳ đều không chuyển sang. Số tiền thuế được khấu trừ là 4500000. Năm 2011 khi làm báo cáo tài chính mới phát hiện sai sót. Bây giờ mình muốn điều chỉnh số tiền 4500000 này vào năm 2012 để báo cáo tài chính và tờ khai khớp với nhau thì điều chỉnh như thế nào? Mình mới vào làm nên không biết điều chỉnh ra sao. Mình định điều chỉnh luôn vào tháng 4 này nên các bạn trả lời gấp hộ mình. Mình cảm ơn các bạn nhiều
Mình có một vấn đề cần hỏi:
Công ty mình thành lập tháng 6 năm 2010, trong năm 2010 kế toán kê khai thuế GTGT bị sai cụ thể là số thuế được khấu trừ của các kỳ đều không chuyển sang. Số tiền thuế được khấu trừ là 4500000. Năm 2011 khi làm báo cáo tài chính mới phát hiện sai sót. Bây giờ mình muốn điều chỉnh số tiền 4500000 này vào năm 2012 để báo cáo tài chính và tờ khai khớp với nhau thì điều chỉnh như thế nào? Mình mới vào làm nên không biết điều chỉnh ra sao. Mình định điều chỉnh luôn vào tháng 4 này nên các bạn trả lời gấp hộ mình. Mình cảm ơn các bạn nhiều

