Thanh toán tiền tiết kiệm định mức NVL

  • Thread starter hongmit
  • Ngày gửi
H

hongmit

Guest
22/4/09
43
0
6
hatay
Chào cả nhà! Em đang có kế hoạch đề nghị chế độ thưởng phạt đối với vật tư sản xuất tiết kiệm được. Cụ thể là thế này ạ: Bên em về ngành in ấn, khi xuất vất tư theo lệnh sản xuất sẽ đã bao gồm một tỷ lệ vật tư bù hao nhất định cho các công đoạn. Nhưng khi sản xuất thực tế tùy thuộc vào tay nghề, máy móc, độ khó dễ của sản phẩm... mà có thể họ không sử dụng hết vật tư bù hao hoặc sử dụng quá vật tư bù hao phải xuất thêm để chạy đủ số lượng cần thiết.
Những số tiết kiệm hoặc xuất thêm này công ty sẽ trả tiền hoặc bắt bồi thường theo đơn giá vật tư mua vào. Như vậy không biết hạch toán những khoản này thế nào nhỉ? Các bác thông thái và có kinh nghiệm giúp em với ạ :)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
NTAC

NTAC

Cao cấp
23/7/07
1,211
12
38
37
In the blue Air
Ðề: Thanh toán tiền tiết kiệm định mức NVL

Thông thường khoản này hạch toán vào quĩ khen thưởng; Tuy nhiên nếu đây là sáng kiến cảo tiến kĩ thuật thì được tính vào chi phí SX
 
H

hongmit

Guest
22/4/09
43
0
6
hatay
Ðề: Thanh toán tiền tiết kiệm định mức NVL

Hạch toán vào quỹ khen thưởng là giải pháp cuối cùng rồi mình muốn có cách nào để tính vào chi phí không như chi phí mua vào vật liệu đó nhưng ở đây lại không có hóa đơn mà số lượng cũng nhỏ lẻ. Thanh toán tiền có thể tính từ khen thưởng nhưng nếu phải thu do bồi thường thì tính vào đâu?
 
NTAC

NTAC

Cao cấp
23/7/07
1,211
12
38
37
In the blue Air
Ðề: Thanh toán tiền tiết kiệm định mức NVL

Theo qui định, phần vượt định mức do lỗi của NLĐ thì thu lại, số còn lại hạch toán vào 911, không hạch toán vào giá thành SX
 
H

hongmit

Guest
22/4/09
43
0
6
hatay
Ðề: Thanh toán tiền tiết kiệm định mức NVL

Theo qui định, phần vượt định mức do lỗi của NLĐ thì thu lại, số còn lại hạch toán vào 911, không hạch toán vào giá thành SX

911 là tài khoản xác định kết quả kinh doanh đâu có điều nào tính cho phần vượt định mức đâu, bạn nói 711, 811 chăng.
Có lẽ các bạn chưa hiểu rõ ý của mình và đặc thù ngành in. Thực tế là bên mình phải xuất đủ 1.100 tờ giấy để in theo lệnh phòng sản xuất chuyển xuống cho phân xưởng sản xuất và yêu cầu số lượng chính phải giao là 1.000 tờ thành phẩm. Kho đã xuất đủ 1.100 tờ cho máy chạy nhưng do tay nghề, kinh nghiệm.... bộ phận máy chỉ chạy hết 1050 tờ giấy trắng và vẫn giao đủ 1.000 thành phẩm. Chi phí cho 1000 tờ thành phẩm vẫn là 1.100 tờ giấy đã xuất. Vậy phòng máy sẽ dư ra 50 tờ giấy do họ tiết kiệm được, bây giờ công ty muốn mua lại 50 tờ giấy này thì hạch toán như thế nào. Bản chất nó sẽ giống như là giấy mua đầu vào nhưng mà lại không có hóa đơn. Mình đang lên ý tưởng như thế này nhưng không biết hạch toán ra sao mong các bạn cho ý kiến?
 

Xem nhiều