T
Hiện tại công ty em có mua hàng của công ty kia. Theo hợp đồng thì bên em sẽ hưởng được mức chiết khấu thanh toán là 6.5% cho những đơn hàng trên 20tr. Và mỗi tháng khi bên bán xuất hóa đơn VAT cho bên em thì đã ghi rõ mức chiết khấu + số tiền dc chiết khấu. và giá trị dùng để tính thuế là giá trị sau khi đã trừ chiết khấu. Vậy xin cho em hỏi là giờ em phải hạch toán như thế nào? Em nhập giá vốn là giá trị sau khi đã trừ chiết khấu hay là giá trị chưa trừ chiết khấu?

