Mới bắt đầu công việc kế toán

  • Thread starter ot_hiem
  • Ngày gửi
O

ot_hiem

Guest
10/6/06
20
0
0
TP HCM
Em hiện là SV mới ra trường, kinh nghiệm không nhiều. Em đang làm kế toán cho công ty TNHH mới thành lập. Em thật sự không biết nên bắt đầu như thế nào vì hoàn toàn không có kinh nghiệm. Ngay cả việc đánh số trên các phiếu thu, chi em cũng lúng túng vì không biết nên đánh số từ đâu. Mong được các anh chị hướng dẫn giúp em.
Công ty của em chỉ kinh doanh dịch vụ, còn gia công sản xuất thì đặt nơi khác làm. Hiện công ty đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế, còn sổ sách kế toán thì chưa có, và sẽ làm theo hình thức Nhật ký chung. Vậy các anh chị có thể hướng dẫn cho em cách làm này được không ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

Song Huong

Cao cấp
ot_hiem nói:
Em hiện là SV mới ra trường, kinh nghiệm không nhiều. Em đang làm kế toán cho công ty TNHH mới thành lập. Em thật sự không biết nên bắt đầu như thế nào vì hoàn toàn không có kinh nghiệm. Ngay cả việc đánh số trên các phiếu thu, chi em cũng lúng túng vì không biết nên đánh số từ đâu. Mong được các anh chị hướng dẫn giúp em.
Công ty của em chỉ kinh doanh dịch vụ, còn gia công sản xuất thì đặt nơi khác làm. Hiện công ty đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế, còn sổ sách kế toán thì chưa có, và sẽ làm theo hình thức Nhật ký chung. Vậy các anh chị có thể hướng dẫn cho em cách làm này được không ạ?
Công ty của em làm kế toán bằng phần mềm hay làm thủ công? Nghiệp vụ phát sinh nhiều hay ít? Chỉ có 01 mình em phụ trách
kế toán thôi sao?

Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung, em làm theo lưu đồ sau:
(File đính kèm)
- Sổ NKC, các sổ chi tiết thì ghi theo chứng từ gốc.
- Sổ cái thì ghi tổng hợp theo kỳ kế toán. Thường thì theo tháng.
- Đánh số chứng từ: Nguyên tắc là đánh số liên tục sao cho dễ tra cứu.
File đính kèm là qui định đánh số của 1 đ/v, gửi để em tham khảo.

Em nên tìm 01 đơn vị nào đó để tham khảo cách làm của họ.

Chúc thành công.
 
Sửa lần cuối:
O

ot_hiem

Guest
10/6/06
20
0
0
TP HCM
Công ty em hiện làm thủ công thôi ạ.
Công ty em chủ yếu là dịch vụ, gia công ngoài, nên em nghĩ nghiệp vụ phát sinh không nhiều lắm. Cty chỉ có em làm kế toán thôi ạ.
À, hôm nay sếp em bảo đăng ký theo chứng từ ghi sổ (người quen của sếp kêu). Vì cty mới thành lập nên giờ mới đăng ký mẫu sổ.
Cảm ơn anh nhiều lắm. Mong được anh hướng dẫn thêm :inlove:
 
Sửa lần cuối:
S

Song Huong

Cao cấp
ot_hiem nói:
Công ty em hiện làm thủ công thôi ạ.
Công ty em chủ yếu là dịch vụ, gia công ngoài, nên em nghĩ nghiệp vụ phát sinh không nhiều lắm. Cty chỉ có em làm kế toán thôi ạ.
À, hôm nay sếp em bảo đăng ký theo chứng từ ghi sổ (người quen của sếp kêu). Vì cty mới thành lập nên giờ mới đăng ký mẫu sổ.
Cảm ơn chị nhiều lắm. Mong được chị hướng dẫn thêm :inlove:
Cố gắng lên em nhé.
Chúc thành công.
 
O

ot_hiem

Guest
10/6/06
20
0
0
TP HCM
Em hỏi anh chút ạ!
Công ty em đặt in danh thiếp ở ngoài, và cty em không có bộ phận sản xuất. Vậy chi phí in danh thiếp em đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp đúng không ạ?
Em đăng ký TSCĐ cho cty thì gồm TS từ 10 triệu trở lên và em hạch toán vào TSCĐ dùng trong quản lý. Vậy còn những TS dưới 10 triệu thì có được coi là TSCĐ và được đưa vào TSCĐ dùng trong quản lý không ạ?
Em cảm ơn anh nhiều lắm!

Trên phiếu Thu - Chi, em đánh số thứ tự từ: 01/tháng, còn dòng Nợ, Có em để trống được không ạ?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
S

Song Huong

Cao cấp
ot_hiem nói:
Em hỏi anh chút ạ!
Công ty em đặt in danh thiếp ở ngoài, và cty em không có bộ phận sản xuất. Vậy chi phí in danh thiếp em đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp đúng không ạ?
Đúng rồi.

ot_hiem nói:
Em đăng ký TSCĐ cho cty thì gồm TS từ 10 triệu trở lên và em hạch toán vào TSCĐ dùng trong quản lý. Vậy còn những TS dưới 10 triệu thì có được coi là TSCĐ và được đưa vào TSCĐ dùng trong quản lý không ạ?
Em cảm ơn anh nhiều lắm!
< 10 triệu không được ghi nhận là TSCĐ mà ghi vào CD-DC tài khoản 153. Khi xuất sử dụng, nếu giá trị nhỏ, em có thể tính vào chi phí trong kỳ. Nếu giá trị xuất sử dụng lớn thì có thể phân bổ nhiều kỳ.
Em tham khảo thêm QĐ 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

ot_hiem nói:
Trên phiếu Thu - Chi, em đánh số thứ tự từ: 01/tháng, còn dòng Nợ, Có em để trống được không ạ?
dòng Nợ, em ghi các tài khoản đối ứng. Nên ghi vào đễ dễ đối chiếu. Khi vào sổ NKC em ghi cũng được. Không nhất thiết phải ghi ngay lúc lập phiếu chi
Chúc em thành công trong công việc.
 
O

ot_hiem

Guest
10/6/06
20
0
0
TP HCM
Song Huong nói:
Đúng rồi.


< 10 triệu không được ghi nhận là TSCĐ mà ghi vào CD-DC tài khoản 153. Khi xuất sử dụng, nếu giá trị nhỏ, em có thể tính vào chi phí trong kỳ. Nếu giá trị xuất sử dụng lớn thì có thể phân bổ nhiều kỳ.
Em tham khảo thêm QĐ 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
TSCĐ của cty em chủ yếu chỉ là máy vi tính và máy in. Vậy thì không phân bổ vào CC-DC được phải không anh?
Mặc dù mới lần đầu tiên làm kế toán và cũng là lần đầu tiên vào dđ, nhưng em lại được hướng dẫn tận tình. Em cảm ơn anh nhiều lắm.
 
S

Song Huong

Cao cấp
ot_hiem nói:
TSCĐ của cty em chủ yếu chỉ là máy vi tính và máy in. Vậy thì không phân bổ vào CC-DC được phải không anh?
Mặc dù mới lần đầu tiên làm kế toán và cũng là lần đầu tiên vào dđ, nhưng em lại được hướng dẫn tận tình. Em cảm ơn anh nhiều lắm.
Nh­ưng phải >=10.000.000VND.
 

Xem nhiều