Tk 142

  • Thread starter blue_star_nt
  • Ngày gửi
B

blue_star_nt

Guest
15/6/06
50
0
0
vịnh biển xanh
Chào các bác !hihi nhìn hình đi chơi của các bác em thấy tủi thân quá nè.
Cho em hỏi cách hạch toán TK 142
1421 trường hợp nào
1422 cho trường hợp nào
và từ 142 -> 242 có được ko ? vì trước đây chưa có TK 242 (bảng cũ) nên chị Kế toán trước theo dõi các CP trả trước (khi mới hoạt động DN ấy mà) chờ kết chuyển dần khi doanh thu tăng .
Các bác có tổ chức nữa thì làm đại ở Vịnh biển xanh của em đi , hihi ... vui lắm , đẹp ko tưởng được nếu chưa thấy . OK?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

blue_star_nt

Guest
15/6/06
50
0
0
vịnh biển xanh
ah ! có bạn nào có mẫu phân bổ công cụ dụng cụ cho mình với, nói nhỏ nè : chỉ cách ghi với , vì mình mới vào nghề chưa lâu , hihi chưa có kinh nghiệm mong các bác dìu dắt thêm nhiều vào . Cảm ơn bác nào dìu trước nghen ... hihi
 
S

Song Huong

Cao cấp
blue_star_nt nói:
Chào các bác !hihi nhìn hình đi chơi của các bác em thấy tủi thân quá nè.
Cho em hỏi cách hạch toán TK 142
1421 trường hợp nào
1422 cho trường hợp nào
và từ 142 -> 242 có được ko ? vì trước đây chưa có TK 242 (bảng cũ) nên chị Kế toán trước theo dõi các CP trả trước (khi mới hoạt động DN ấy mà) chờ kết chuyển dần khi doanh thu tăng .
Các bác có tổ chức nữa thì làm đại ở Vịnh biển xanh của em đi , hihi ... vui lắm , đẹp ko tưởng được nếu chưa thấy . OK?
Theo Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT
Thì tài khoản 1422 gồm chi phí quản lý và chi phí bán hàng chờ kết chuyển.
Cách hạch toán như sau:
Khi phát sinh chi phí QL, chi phí bán hàng ghi
Nợ 641, 642/ Có các tk liên quan
kết chuyển chi phí quản lý, chi phí bán hàng ghi
Nợ 911, 1422/ Có 641, 642
Khi tiến hành kết chuyển chi phí chờ kết chuyển tính vào kết quả kinh doanh trong kỳ ghi
Nợ 911/ Có 1422.

Theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC không hạch toán như vậy nữa.
Không qui định tài khoản cấp 2 1421 và 1422
Không ghi bút toán Nợ 1422/ Có 641, 642
 
B

blue_star_nt

Guest
15/6/06
50
0
0
vịnh biển xanh
Tk142

Theo mình biết theo QĐ 15 mới thì khi PS chi phí trả trước thì ghi 142 or 242
VD : mua CCDC dùng cho bộ phận QLDN
Nợ : 142,242
Có : 153
Sau đó chia số lân phân bổ:
Nợ 642:
Có : 142, 242
Kết chuyển KQKD trong kỳ :
Nợ 911 / Có 642
Vậy mình làm như thế đã đúng chưa ?
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Bạn hạch toán như vậy là chính xác rồi.

Nhưng lưu ý:
TK 142 phân bổ chi phí vào các kỳ là: các tháng hoặc qúy trong một năm.
TK 242 phân bổ chi phí vào các kỳ là: các năm tài chính (trên một năm).
 
S

Song Huong

Cao cấp
blue_star_nt nói:
Theo mình biết theo QĐ 15 mới thì khi PS chi phí trả trước thì ghi 142 or 242
VD : mua CCDC dùng cho bộ phận QLDN
Nợ : 142,242
Có : 153
Sau đó chia số lân phân bổ:
Nợ 642:
Có : 142, 242
Kết chuyển KQKD trong kỳ :
Nợ 911 / Có 642
Vậy mình làm như thế đã đúng chưa ?
Bạn hạch toán như vập là đúng rồi.
Thân.
 

Xem nhiều