H
Các anh chị ơi giúp em với, :imwithstu
Công ty em làm về dịch vụ y tế trong năm 2013 em co xuất thuốc nội bộ cho phòng khám sử dụng bằng HĐ xuất nội bộ,
Nhưng do thuốc nhập vào có VAT và được khấu trừ còn phòng khám đầu ra lại không chịu thuế VAT nên Thuế không cho xuất bằng HĐ nội bộ mà bắt xuất lại thuốc đã xuất nội bộ trong năm 2013 bằng HĐ VAT. Do đã qua nhiều tháng nên thuốc xuất nội bộ trước đây đã hạch toán vào phí NVL, tính giá vốn và kết chuyển vào doanh thu hết rồi. Giờ em không biết hạch toán số thuốc xuất nội bộ trên như thế nào cho hợp lý. Mong các anh chị giúp đỡ em với !!!
Công ty em làm về dịch vụ y tế trong năm 2013 em co xuất thuốc nội bộ cho phòng khám sử dụng bằng HĐ xuất nội bộ,
Nhưng do thuốc nhập vào có VAT và được khấu trừ còn phòng khám đầu ra lại không chịu thuế VAT nên Thuế không cho xuất bằng HĐ nội bộ mà bắt xuất lại thuốc đã xuất nội bộ trong năm 2013 bằng HĐ VAT. Do đã qua nhiều tháng nên thuốc xuất nội bộ trước đây đã hạch toán vào phí NVL, tính giá vốn và kết chuyển vào doanh thu hết rồi. Giờ em không biết hạch toán số thuốc xuất nội bộ trên như thế nào cho hợp lý. Mong các anh chị giúp đỡ em với !!!

