Hỏi cách xử lý hàng về trước hóa đơn về sau

  • Thread starter Thread starter gaukt
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ðề: Hỏi cách xử lý hàng về trước hóa đơn về sau

:048: Nó là chi phí của tháng 3 cơ mà. Sao gọi là trả trước được nhỉ? Ôi điên đầu mất.
Dốt qua tiền chuyển trước tháng 4 Đk 331/112 không phải là trả trước cho người bán:wall:
 
Ðề: Hỏi cách xử lý hàng về trước hóa đơn về sau

Tháng 3 bạn hạch toán tạm tính vào CP của doanh nghiệp: Nợ 642/Có 331
Rồi khi hóa đơn về hạch toán thêm tiền thuế (hoặc hạch toán thêm số chênh lệch so với tạm tính) : Nợ 133/Có 331
 
cty B đã xuất hoá đơn bán cho cty A lô hàng giá 200trđ, nhưng sau 20 ngày thu công nợ bên cty A báo chưa nhận được hoá đơn, vậy hướng xử lý tình huống này như thế nào?
anh chị giúp em với
 
cty B đã xuất hoá đơn bán cho cty A lô hàng giá 200trđ, nhưng sau 20 ngày thu công nợ bên cty A báo chưa nhận được hoá đơn, vậy hướng xử lý tình huống này như thế nào?
anh chị giúp em với

Bạn xuất HĐ bán hàng Ghi có 156 nợ 131, 133 ( Không biết đã thu tiền hay chưa )
Sau 20 ngày bên Cty A báo chưa nhận được HĐ bạn kiễm tra lại, gửi HĐ theo đường nào thì lần theo đường đó và pô tô 1 bản gốc gửi cho Cty A để chứng minh.
 
anh chi ơi giúp e cái này với. e làm bên công ty du lịch e xuất hóa đơn đầu ra ngày khác với ngày đi tour thực tế và hóa đơn đầu vào có được không ạ
 
Bạn xuất HĐ bán hàng Ghi có 156 nợ 131, 133 ( Không biết đã thu tiền hay chưa )
Sau 20 ngày bên Cty A báo chưa nhận được HĐ bạn kiễm tra lại, gửi HĐ theo đường nào thì lần theo đường đó và pô tô 1 bản gốc gửi cho Cty A để chứng minh.
@HO Anh Hue cho mình hỏi chút với, cty mình đang làm thủ tục chuyển từ hóa đơn bán hàng 0% sang hóa đơn 10%, đến t11 này bên mình có quyền xuất HD 10% nhưng t10 bên mình có hợp đồng bán hàng, mình vẫn làm hợp đồng là trả hóa đơn sau có được k nhỉ?
 
@HO Anh Hue cho mình hỏi chút với, cty mình đang làm thủ tục chuyển từ hóa đơn bán hàng 0% sang hóa đơn 10%, đến t11 này bên mình có quyền xuất HD 10% nhưng t10 bên mình có hợp đồng bán hàng, mình vẫn làm hợp đồng là trả hóa đơn sau có được k nhỉ?
Thuế suất 0%, 10% ... là theo QĐ cho từng loại hàng hóa chứ sao lại chuyển .. từ hóa đơn bán hàng 0% sang hóa đơn 10%? khi viết HĐ tùy theo từng loại HH và QĐ để DN ghi thuế %. câu hỏi của bạn mình không hiểu, bạn nói rõ hơn đi.
 
Chào tất cả các anh chị.
Em có một câu hỏi muốn nhờ anh chị trả lời giúp em.
Công ty em mới thành lập tháng 3/2014 và đang trong quá trình xây dựng cơ bản.
Nên công ty e đã thỏa thuận vơi bên nhà cung cấp vật liệu xây dựng khi nào thanh toàn tiền hàng thì mới viết hóa đơn, bên e mua hàng từ tháng 3/2014 đế tháng 12/2014,cuối tháng 12/2014 bên em mới lấy hóa đơn.

Từ tháng 3-12/2014 em nhập kho hàng hóa bình thường

Nợ TK 1521 ( giá có thuế)
Có TK 331

khi lấy hóa đơn về e không biêt hạch toán như thế nào mong anh chị hãy giúp e.
em cảm ơn nhìu
 
Sửa lần cuối:
Back
Top