Em có một vẫn đề nhờ anh chị có kinh nghiệm giải đáp cho e với nhé.
Cty e sắp giải thể, và e phải làm số liệu trên bảng cân đối số phát sinh =0. Hàng còn trong kho e phải xuất bán hết, tuy nhiên về thực tế thì hàng đã bán hết, nhưng trong sổ sách thì còn rất nhiều ( bán hàng cho khách lẻ ko XHĐ, nên tồn lại), giờ sếp đồng ý đóng thuế và phải xuất hết hàng trong sổ sách, vậy em phải xuất HĐ như thế nào ạ? không lẻ em xuất ảo bán cho khách lẻ hết hay sao ạ? Hay em xuất HĐ 1 cục số tiền đó rồi em ghi nội dung trên HĐ là xuất theo bảng kê ngày tháng năm sau đó e liệt kê những tên ngươi mua hàng ảo vào bảng kê đó? e ko biết làm thế nào cho trường hợp này cả, lần đầu tiên em găp. hic.
Cty e sắp giải thể, và e phải làm số liệu trên bảng cân đối số phát sinh =0. Hàng còn trong kho e phải xuất bán hết, tuy nhiên về thực tế thì hàng đã bán hết, nhưng trong sổ sách thì còn rất nhiều ( bán hàng cho khách lẻ ko XHĐ, nên tồn lại), giờ sếp đồng ý đóng thuế và phải xuất hết hàng trong sổ sách, vậy em phải xuất HĐ như thế nào ạ? không lẻ em xuất ảo bán cho khách lẻ hết hay sao ạ? Hay em xuất HĐ 1 cục số tiền đó rồi em ghi nội dung trên HĐ là xuất theo bảng kê ngày tháng năm sau đó e liệt kê những tên ngươi mua hàng ảo vào bảng kê đó? e ko biết làm thế nào cho trường hợp này cả, lần đầu tiên em găp. hic.

