Các bạn làm tờ khai bổ sung điều chỉnh lại theo số đúng là được
Sai doanh thu (doanh thu bán HHDV) thì nên làm lại vì phần doanh thu này đã thể hiện trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng mà DN đã nộp cho CQ thuế rồi (nếu lấy tờ khai 3 tháng ra đối chiếu với TNDN quí => ha ha ha ...Hic hic, mọi người ơi, lơ ngơ thế nào tờ khai tạm tính TNDN quý 1, phần doanh thu mình làm nhầm: khai tăng doanh thu so với thực tế hơn 10 triệu, có làm sao hok nhỉ? có phải làm lại hok, mọi người giúp m với , huhu
Bạn nói cũng chuẩn luôn !Hi mình thấy mọi người nói phần doanh thu thì phải chuẩn đấy bạn chỉ có phần chi phí thì có thể tạm ước tính thui
không cần làm điều chỉnh đc hok bạn, vì dù sao cũng là tạm tính thui mà
mình cũng giống bạn nè, mình có hỏi chị ktoan chỗ mình chị ý bảo ko phải điều chỉnh vìddos là tờ khai tạm tính thui mình cũng ko biết nữa
bạn gaukt nói đúng đó, nếu tăng doanh thu , sẽ giảm phần tnct, từ đó sẽ giảm thuế tndn doanh nghiệp phải nộp quý đó, cái gì có lợi cho nhà nước thì không sao nhưng vấn đề này thì ko có lợi nên sẽ rắc rối đó. hihiHi mình thấy mọi người nói phần doanh thu thì phải chuẩn đấy bạn chỉ có phần chi phí thì có thể tạm ước tính thui
không cần làm điều chỉnh đc hok bạn, vì dù sao cũng là tạm tính thui mà
haizzzaaaaa, bữa mình cũng bị y chang,mà anh cán bộ thuế ảnh nói hem sao đâu, đúng là doanh thu đã xác định được trên hóa đơn nhưng là vì nó tạm tính, nên hok đúng chính xác thì thuế cũng hok hạch họe gì. Nghe ảnh nói vậy nên mình để y thinh luôn, ko làm điều chỉnh gì hết.
Sai doanh thu (doanh thu bán HHDV) thì nên làm lại vì phần doanh thu này đã thể hiện trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng mà DN đã nộp cho CQ thuế rồi (nếu lấy tờ khai 3 tháng ra đối chiếu với TNDN quí => ha ha ha ...
haizzzaaaaa, bữa mình cũng bị y chang,mà anh cán bộ thuế ảnh nói hem sao đâu, đúng là doanh thu đã xác định được trên hóa đơn nhưng là vì nó tạm tính, nên hok đúng chính xác thì thuế cũng hok hạch họe gì. Nghe ảnh nói vậy nên mình để y thinh luôn, ko làm điều chỉnh gì hết.
Mình cũng bị kê khai sai tờ tạm tính của thuế TNDN về phần chi phí còn phần doanh thu thì chuẩn, mình hỏi chị quản lý thì chị ấy bảo là tờ khai tạm tính nên không phải lo nếu muốn làm tờ khai bổ sung thì cứ việc nộp phạt theo quy định của thuế. Thuế TNDN trong BCTC mới là quan trọng, nếu sai ở BCTC thì mệt với thuế lắm...
Hic hic, mọi người ơi, lơ ngơ thế nào tờ khai tạm tính TNDN quý 1, phần doanh thu mình làm nhầm: khai tăng doanh thu so với thực tế hơn 10 triệu, có làm sao hok nhỉ? có phải làm lại hok, mọi người giúp m với , huhu