C
Doanh nghiệp A thuê khoảng 300 vị trí hộ cho doanh nghiệp B (để B lắp các thiết bị tại đó) trong năm 2009 . Tuy nhiên, từ năm 2009 đến năm 2012, doanh nghiệp A và doanh nghiệp B không thống nhất được giá trị thuê, thời gian thuê. Vì vậy, doanh nghiệp A chưa xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu cho khoản thu này.
Sang T8/2012 doanh nghiệp A và B mới thống nhất được giá trị thuê, thời gian thuê và ký biên bản quyết toán thời gian thuê, giá trị thuê.
Vậy đến T8/2012 doanh nghiệp A mới xuất hóa đơn giá trị gia tăng, ghi nhận doanh thu. T8/2012 DN B mới ghi nhận chi phí và thuế đầu vào được khấu trừ.
Cho mình hỏi: Trường hợp trên, về thuế giá trị gia tăng, về thuế TNDN, DN A có vi phạm gì hay không ? DN B có vi phạm gì hay không ?
Cảm ơn các bạn.
Sang T8/2012 doanh nghiệp A và B mới thống nhất được giá trị thuê, thời gian thuê và ký biên bản quyết toán thời gian thuê, giá trị thuê.
Vậy đến T8/2012 doanh nghiệp A mới xuất hóa đơn giá trị gia tăng, ghi nhận doanh thu. T8/2012 DN B mới ghi nhận chi phí và thuế đầu vào được khấu trừ.
Cho mình hỏi: Trường hợp trên, về thuế giá trị gia tăng, về thuế TNDN, DN A có vi phạm gì hay không ? DN B có vi phạm gì hay không ?
Cảm ơn các bạn.

