T
Chào cả nhà,
Em có một vấn đề này đang bị mắc mong mọi người gỡ rối giúp em.
Công ty em có làm về mảng xây dựng nhưng lại là đơn vị trung gian. Nghĩa là bên em nhận công trình xong rồi lại đi giao lại cho một đơn vị khác thi công.
Ở bên em có một khoản như thế này, bên em liên kết với một cty khác cùng làm một hợp đồng xây dựng, khi đó bên công ty kia ứng cho bên em một số tiền gọi là tiền tạm ứng đặt cọc hợp đồng, sau này nếu hợp đồng đó không được trúng thầu thì công ty em sẽ phải hoàn trả lại số tiền đó. Còn nếu được trúng thầu thì số tiền đó sẽ được trừ sau khi nghiệm thu công trình. Bên cạnh đó bên em cũng mang tiền đi tạm ứng cho các công ty khác cũng với nghĩa như vậy. Vậy cho em hỏi những khoản đó được đưa vào TK 131, 331 hay 1388, 3388. Hiện tại kế toán bên em đang cho hết vào 1388 và 3388. Như vậy có đúng không ạ, em thì vẫn nghiêng về hướng cho vào TK 131 và 331.
Giúp em với nhé.
Em có một vấn đề này đang bị mắc mong mọi người gỡ rối giúp em.
Công ty em có làm về mảng xây dựng nhưng lại là đơn vị trung gian. Nghĩa là bên em nhận công trình xong rồi lại đi giao lại cho một đơn vị khác thi công.
Ở bên em có một khoản như thế này, bên em liên kết với một cty khác cùng làm một hợp đồng xây dựng, khi đó bên công ty kia ứng cho bên em một số tiền gọi là tiền tạm ứng đặt cọc hợp đồng, sau này nếu hợp đồng đó không được trúng thầu thì công ty em sẽ phải hoàn trả lại số tiền đó. Còn nếu được trúng thầu thì số tiền đó sẽ được trừ sau khi nghiệm thu công trình. Bên cạnh đó bên em cũng mang tiền đi tạm ứng cho các công ty khác cũng với nghĩa như vậy. Vậy cho em hỏi những khoản đó được đưa vào TK 131, 331 hay 1388, 3388. Hiện tại kế toán bên em đang cho hết vào 1388 và 3388. Như vậy có đúng không ạ, em thì vẫn nghiêng về hướng cho vào TK 131 và 331.
Giúp em với nhé.

