Nghiệp vụ kế toán du lịch

  • Thread starter Ngannd
  • Ngày gửi
N

Ngannd

Trung cấp
29/9/08
64
0
6
40
Ha Noi
Tình hình là em mới làm mảng kế toán bên Du lịch mà chưa bít được các nghiệp vụ của nó.
Bên công ty em chuyên tổ chức tuor cho khách nước ngoài du lịch ở Hạ Long, jo nếu khách nước ngoài thanh toán trước tiền tuor qua chuyển khoản, thì em cần làm những thủ tục gì để phản ánh số tiền đó với thuế ạ? Mình xuất hoá đơn đỏ với thuế 10% và lấy HD đầu vào hay làm những thủ tục gì nữa ạ? Với bác nào có các mẫu biểu, bảng kê về kế toán liên quan đến nghiệp vụ Du lịch thì gửi cho em xin với ạ. Mail của em là: suoingamlovely@gmail.com. Thanks cả nhà ạ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tranthuhang2012

Guest
4/10/12
1
0
0
39
Hanoi, Vietnam
Ðề: Nghiệp vụ kế toán du lịch

ôi mình cũng thắc mắc cái này quá, không ai trả lời ah?
 
T

thbkht

Guest
20/1/10
2
0
0
37
bk
Ðề: Nghiệp vụ kế toán du lịch

Tình hình là em mới làm mảng kế toán bên Du lịch mà chưa bít được các nghiệp vụ của nó.
Bên công ty em chuyên tổ chức tuor cho khách nước ngoài du lịch ở Hạ Long, jo nếu khách nước ngoài thanh toán trước tiền tuor qua chuyển khoản, thì em cần làm những thủ tục gì để phản ánh số tiền đó với thuế ạ? Mình xuất hoá đơn đỏ với thuế 10% và lấy HD đầu vào hay làm những thủ tục gì nữa ạ? Với bác nào có các mẫu biểu, bảng kê về kế toán liên quan đến nghiệp vụ Du lịch thì gửi cho em xin với ạ. Mail của em là: suoingamlovely@gmail.com. Thanks cả nhà ạ!
Theo mình thì trong trường hợp này bạn chỉ cần có hợp đồng dịch vụ giữa công ty với khách hàng và trong đó thỏa thuận rõ phương thức thanh toán. Khi nhận được tiền bạn hạch toán như bình thường: N 112/ C 131
Hóa đơn đầu vào có các hóa đơn khách sạn, nhà hàng, vé máy bay, vé tham quan du lịch.... tập hợp lại và xuất hóa đơn, tính doanh thu, lợi nhuận...
Mong cả nhà cho thêm ý kiến!
 
N

nguyenmymy

Guest
10/1/13
1
0
0
Hà Nội
Ðề: Nghiệp vụ kế toán du lịch

Theo mình thì, nếu là khách lẻ thì ko cần phải Hợp đồng, nếu là khách đoàn của hãng thì mới cần HĐ. Khi khách CK thì bạn hạch toán bình thường thôi.
Nếu là đặt cọc trước tiền DVTour thì HT: Nợ 112/ Có 131
Các chi phí phục vụ, HĐ đầu vào cho Tour như tiền ăn , ngủ, Dvụ tầu, xe... thì bạn Htoán theo dõi trên 154: (N154/có111,112)
Cuối tour K/C 632: ( Nợ 632/Có 154)
Kết thúc tour thì bạn xuất HĐ cho Khách
Xuất HĐ: Nợ 131/ có 511 đồng thời có 3331
Mình vẫn làm như vây! Ko biết có ổn ko các bạn?
 

Xem nhiều