W
Cả nhà ơi, cho em hỏi trường hợp này mình sẽ hạch toán thế nào nhỉ:
Bên mh là đại lý bán đúng giá cho 1 cty khác nhưng hóa đơn VAT lại là công ty đó xuất hóa đơn chứ không phải là bên mh. Vậy khi mình thu khoản tiền đó về, mình sẽ hạch toán thế nào. mà số tiền đó lại lớn mh muốn gửi vào NHàng của bên cty mh, cuối tháng sau khi đối soát xong 2 bên và xđịnh hoa hồng được hưởng, bên mình mới xuất trả tiền bán hàng chi bên chủ hàng đó.
Mình hạch toán thế này có chuẩn k cả nhà nhé, vd: đại lý bán hàng và thu về của khách hàng 20triệu, cuôi tháng tính toán thì hoa hồng được hưởng 5triệu
1- Hạch toán khoản thu của khách hàng:
Nợ TK 111 ( KH. ABC ) : 20 TRIỆU
Có TK 331 ( CHỦ HÀNG ): 20TRIỆU
- Vì số tiền lớn, mh k muốn jữ tiền mặt. mh nộp vào NH khoản này thì vẫn được nhỉ?
2- Cuối tháng,
+ Hạch toán khoản hoa hồng được hưởng:
Nợ TK 331 (CHỦ HÀNG): 5.500.000
Có TK 511 : 5.000.000
Có TK 3331: 500.000
+ Hạch toán khoản phải trả cho bên chủ hàng:
Nợ TK 331 (CHỦ HÀNG) : 14.500.000
Có TK 111: 14.500.000
Bên mh là đại lý bán đúng giá cho 1 cty khác nhưng hóa đơn VAT lại là công ty đó xuất hóa đơn chứ không phải là bên mh. Vậy khi mình thu khoản tiền đó về, mình sẽ hạch toán thế nào. mà số tiền đó lại lớn mh muốn gửi vào NHàng của bên cty mh, cuối tháng sau khi đối soát xong 2 bên và xđịnh hoa hồng được hưởng, bên mình mới xuất trả tiền bán hàng chi bên chủ hàng đó.
Mình hạch toán thế này có chuẩn k cả nhà nhé, vd: đại lý bán hàng và thu về của khách hàng 20triệu, cuôi tháng tính toán thì hoa hồng được hưởng 5triệu
1- Hạch toán khoản thu của khách hàng:
Nợ TK 111 ( KH. ABC ) : 20 TRIỆU
Có TK 331 ( CHỦ HÀNG ): 20TRIỆU
- Vì số tiền lớn, mh k muốn jữ tiền mặt. mh nộp vào NH khoản này thì vẫn được nhỉ?
2- Cuối tháng,
+ Hạch toán khoản hoa hồng được hưởng:
Nợ TK 331 (CHỦ HÀNG): 5.500.000
Có TK 511 : 5.000.000
Có TK 3331: 500.000
+ Hạch toán khoản phải trả cho bên chủ hàng:
Nợ TK 331 (CHỦ HÀNG) : 14.500.000
Có TK 111: 14.500.000

