Hạch toán chênh lệch khi thanh toán

  • Thread starter tuyetchivas
  • Ngày gửi
T

tuyetchivas

Sơ cấp
25/8/12
13
0
0
35
Móng cái - Quảng Ninh
Công ty e kinh doanh tạm nhập tái xuất. Thế khi nhập hàng về và xuất hàng đi có theo dõi trên Tk 007 ko ạ? e đi làm hối phiếu theo biên bản thanh lý từng phần để nhận số tiền hoa hồng. Khi khách hàng thanh toán tiền, ngân hàng tự quy đổi ra theo tỷ giá ngân hàng, rồi chuyển vào TK công ty e bằng VND. Nhưng tỷ giá đó chênh lệch với tỷ giá trên tờ khai hải quan. Thì e phải hạch toán như thế nào?
Bình thường khi nhập hàng e hạch toán như sau:
1. Hàng nhập về: Nợ TK 156/ Có TK 331: 100.000.000
2. Xuất hàng trả cho đối tác:
a) Nợ TK 632/ Có 156: 100.000.000
b)Nợ TK 131/ Có TK 5111: 100.000.000
c) Hoa hồng nhận được: Nợ TK 131/ Có Tk 5113: 13.000.000
( Theo tỷ giá 20.828 trên tờ khai Hải Quan)
3. Đối trừ công nợ: Nợ TK 331/ Có TK 131: 100.000.000
4. Khi làm hối phiếu.
Nợ TK 131/ Có TK 5113: 13.200.000 ( Theo tỷ giá 21 của ngân hàng)
ở bút toán 4 và bút toán 2c có sự chênh lệch về tiền? E phải xử lý như thế nào ạ?
Như thế có đúng ko?
Ai có kinh nghiệm giúp e với ak?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

cover999

Trung cấp
4/8/12
90
1
8
QN
Ðề: Hạch toán chênh lệch khi thanh toán

Công ty e kinh doanh tạm nhập tái xuất. Thế khi nhập hàng về và xuất hàng đi có theo dõi trên Tk 007 ko ạ? e đi làm hối phiếu theo biên bản thanh lý từng phần để nhận số tiền hoa hồng. Khi khách hàng thanh toán tiền, ngân hàng tự quy đổi ra theo tỷ giá ngân hàng, rồi chuyển vào TK công ty e bằng VND. Nhưng tỷ giá đó chênh lệch với tỷ giá trên tờ khai hải quan. Thì e phải hạch toán như thế nào?
Bình thường khi nhập hàng e hạch toán như sau:
1. Hàng nhập về: Nợ TK 156/ Có TK 331: 100.000.000
2. Xuất hàng trả cho đối tác:
a) Nợ TK 632/ Có 156: 100.000.000
b)Nợ TK 131/ Có TK 5111: 100.000.000
c) Hoa hồng nhận được: Nợ TK 131/ Có Tk 5113: 13.000.000
( Theo tỷ giá 20.828 trên tờ khai Hải Quan)
3. Đối trừ công nợ: Nợ TK 331/ Có TK 131: 100.000.000
4. Khi làm hối phiếu.
Nợ TK 131/ Có TK 5113: 13.200.000 ( Theo tỷ giá 21 của ngân hàng)
ở bút toán 4 và bút toán 2c có sự chênh lệch về tiền? E phải xử lý như thế nào ạ?
Như thế có đúng ko?
Ai có kinh nghiệm giúp e với ak?

Bạn bỏ nghiệp vụ 2c đi là ok, ghi nhận doanh thu hoa hồng tại thời điểm làm hối phiếu
 
C

cover999

Trung cấp
4/8/12
90
1
8
QN
Ðề: Hạch toán chênh lệch khi thanh toán

em ghi nhầm bút toán 4 ạ: Bình thường e ghi bút toán 4 là: NỢ 112/ Có 131: ạ
vậy thì, tại thời điểm ghi nhận bút toán 4 thì bạn làm 2 bút toán (nên nhớ là bỏ bút toán 2c nhé):
- N131/C511
- N112/C131

là ok
 
T

tuyetchivas

Sơ cấp
25/8/12
13
0
0
35
Móng cái - Quảng Ninh
Ðề: Hạch toán chênh lệch khi thanh toán

vậy thì, tại thời điểm ghi nhận bút toán 4 thì bạn làm 2 bút toán (nên nhớ là bỏ bút toán 2c nhé):
- N131/C511
- N112/C131

là ok
Đợi đến khi làm hối phiếu mới ghi nhận oanh doanh thu dịch vụ như thế có vi phạm chuẩn mực kế toán ghi nhận doanh thu ko a?
 

Xem nhiều