Tập hợp chi phí

  • Thread starter nganhadep
  • Ngày gửi
N

nganhadep

Guest
24/6/06
20
0
0
đại la
Kính gửi các Bác
Giúp em một chút ạ . Em đang phải tính giá thành cho DN sx. Em đã tập hợp các chi phí như sau:
Nợ 334
có 111 : tiền lương CN sx
Em tập hợp các chi phí :
Nợ 154
có 241: Khấu hao
Có 334: lương CNsx
Có 152: CPNVL
Có 153 : công cụ
Em đã làm thế 2 năm 04 và 05 rồi . bây giờ em thấy là sai , vậy em phải sửa chữa như thế nào? , cách đúng nhất là thế nào . Chi phí thuê kho có được treo lên T/K 242 không , vì nếu cho hết vào T/K 154 thì em lỗ nhiều quá , thực tế em lỗ rất nhiều , cho nên em treo hết tiền thuê kho vào /k 242. em cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

SLL

Cao cấp
7/11/04
208
1
18
43
HCM
Việc hạch toán chưa đúng nhưng cuối cùng đều về la mã là đưa vào chi phí (đúng bản chất phát sinh các chi phí). Vấn đề là 2004, 2005 đã qua rồi, mình thấy không nhất thiết phải s/c lại hạch toán. Bạn hạch toán các nghiệp vụ phát sinh năm 2006 cho đúng là tốt rồi.
Còn vấn đề treo chi phí thuê kho vào 242 thì tùy theo mức độ phù hợp "doanh thu- chi phí' mà bạn thấy nên treo hay phân bổ. Còn việc lổ bao nhiêu thì có ai bắt buộc đâu nếu bạn cứ phản ánh đúng.
 
D

diemxua

Trung cấp
Với Cp thuê kho nếu lớn bạn hạch toán vào TK142,242 rồi phân bổ dần, năm nay có thể phân bổ 1 phần vào chi phí, khi phân bổ hạch toán Nợ 154/Có 142,242(1phần mấy do bạn xác định). Thân.
 
X

xitrum1983

Guest
2/8/06
7
0
0
42
Binh Duong
Riêng trừong hợp thuê kho muốn treo vào 142/242 thì thời gian phân bổ phụ thựoc vào thời gian hợp đồng thuê
 

Xem nhiều