N
Kính gửi các Bác
Giúp em một chút ạ . Em đang phải tính giá thành cho DN sx. Em đã tập hợp các chi phí như sau:
Nợ 334
có 111 : tiền lương CN sx
Em tập hợp các chi phí :
Nợ 154
có 241: Khấu hao
Có 334: lương CNsx
Có 152: CPNVL
Có 153 : công cụ
Em đã làm thế 2 năm 04 và 05 rồi . bây giờ em thấy là sai , vậy em phải sửa chữa như thế nào? , cách đúng nhất là thế nào . Chi phí thuê kho có được treo lên T/K 242 không , vì nếu cho hết vào T/K 154 thì em lỗ nhiều quá , thực tế em lỗ rất nhiều , cho nên em treo hết tiền thuê kho vào /k 242. em cảm ơn
Giúp em một chút ạ . Em đang phải tính giá thành cho DN sx. Em đã tập hợp các chi phí như sau:
Nợ 334
có 111 : tiền lương CN sx
Em tập hợp các chi phí :
Nợ 154
có 241: Khấu hao
Có 334: lương CNsx
Có 152: CPNVL
Có 153 : công cụ
Em đã làm thế 2 năm 04 và 05 rồi . bây giờ em thấy là sai , vậy em phải sửa chữa như thế nào? , cách đúng nhất là thế nào . Chi phí thuê kho có được treo lên T/K 242 không , vì nếu cho hết vào T/K 154 thì em lỗ nhiều quá , thực tế em lỗ rất nhiều , cho nên em treo hết tiền thuê kho vào /k 242. em cảm ơn

