O
1/ Công ty mình làm về lĩnh vực: kiểm định VLXD, giám sát công trình xây dựng.
Tháng 8 công ty mình (A) có ký hợp đồng Thí nghiệm 1 công trình với 1 công ty B. => A đã xuất hoá đơn 001 cho B, đã trả bằng chuyển khoản
Sau đó cty mình lại ký 1 hợp đồng với 1 cty C cũng với nội dung như trên. => C đã xuất hóa đơn 005 cho A, đã trả bằng chuyển khoản
Vậy mọi người cho mình hỏi mình phải hạch toán thế nào để tiện theo dõi!
Và khi thuế kiểm tra có cần giải thích hay làm nữa không. Cảm ơn mọi người nhiều!
Mình thì làm như sau:
- Xuất hóa đơn 001 cho B => hạch toán doanh thu.
Nợ 112
Có 511
Có 33311
-Nhận hóa đơn 005 của C => hạch toán chi phí.
Nợ 641
Nợ 1331
Có112
2/ Công ty mình làm dịch vụ kiểm định VLXD và giám sát. thực hiện chế độ kế toán QĐ 15.
Thì làm sao để tập hợp 154 ==> 632.
Cty chỉ có các chi phí như: tiếp khách, photo tài liệu công trình, văn phòng phẩm, ....
Nhờ mọi người giúp đỡ hộ
Tháng 8 công ty mình (A) có ký hợp đồng Thí nghiệm 1 công trình với 1 công ty B. => A đã xuất hoá đơn 001 cho B, đã trả bằng chuyển khoản
Sau đó cty mình lại ký 1 hợp đồng với 1 cty C cũng với nội dung như trên. => C đã xuất hóa đơn 005 cho A, đã trả bằng chuyển khoản
Vậy mọi người cho mình hỏi mình phải hạch toán thế nào để tiện theo dõi!
Và khi thuế kiểm tra có cần giải thích hay làm nữa không. Cảm ơn mọi người nhiều!
Mình thì làm như sau:
- Xuất hóa đơn 001 cho B => hạch toán doanh thu.
Nợ 112
Có 511
Có 33311
-Nhận hóa đơn 005 của C => hạch toán chi phí.
Nợ 641
Nợ 1331
Có112
2/ Công ty mình làm dịch vụ kiểm định VLXD và giám sát. thực hiện chế độ kế toán QĐ 15.
Thì làm sao để tập hợp 154 ==> 632.
Cty chỉ có các chi phí như: tiếp khách, photo tài liệu công trình, văn phòng phẩm, ....
Nhờ mọi người giúp đỡ hộ

