T
Các anh chị giúp em vụ này với ạ: Cty em tháng 7 kê khai sót 01 hóa đơn đầu ra, thuế trên HĐ là 2.5triệu, tháng 8 này em làm điều chỉnh tăng số thuế đầu ra là 2.5tr và giảm số thuế được khấu trừ 2.5 tr. số thuế bên em còn được khấu trừ là 352 triệu chuyển sang kỳ sau. Vậy khi em kê khai bổ sung có phải nộp số thuế điều chỉnh tăng lên không và có bị phạt chậm nộp không ạ? Cảm ơn các anh chị nhiểu.

