Gửi: Các anh, chị em kế toán
Tôi có trường hợp này xin được các bạn chỉ giáo dùm. Cơ quan thuế chuẩn bị QT và có gửi cho cty một bảng so sánh của thuế nói là phần chênh lệch không có chứng từ và bắt làm giải trình (có kê khai trong tờ khai nộp cho cơ quan thuê, nhưng trong bảng CĐPS năm bị chênh lệch). Nhưng tôi đã kiểm tra lại thì tất cả hàng hóa, chi phí mua vào đều khớp với tờ khai. Các bạn có thể hướng dẩn để tôi tìm ra phần chênh lệch này, và xin hỏi cách cộng trừ như trong bảng (kèm theo) của cơ quan thuế như vậy có đúng không ?
Xin cám ơn
Tôi có trường hợp này xin được các bạn chỉ giáo dùm. Cơ quan thuế chuẩn bị QT và có gửi cho cty một bảng so sánh của thuế nói là phần chênh lệch không có chứng từ và bắt làm giải trình (có kê khai trong tờ khai nộp cho cơ quan thuê, nhưng trong bảng CĐPS năm bị chênh lệch). Nhưng tôi đã kiểm tra lại thì tất cả hàng hóa, chi phí mua vào đều khớp với tờ khai. Các bạn có thể hướng dẩn để tôi tìm ra phần chênh lệch này, và xin hỏi cách cộng trừ như trong bảng (kèm theo) của cơ quan thuế như vậy có đúng không ?
Xin cám ơn

