P
Chào các bạn, các bạn giúp tôi hạch toán ngiệp vụ này với. Tháng 3/12 khi mua vật liệu phụ tôi hạch toán hết vào TK 154, nhưng sau đó lại phiếu nhập kho, rối cuối tháng viết phiếu xuất NVL phụ và vẫn để tồn. Đến bây giờ kiểm tra lại thì phần giá trị trên BCĐ phát sinh các tài khoản không còn nhưng hàng tồn kho thì vẫn còn, vậy các bạn giúp tôi điều chỉnh bằng cách nào đây, có ai gặp trường hợp giống tôi không giúp với nhé, xin cảm ơn nhiều!

