N
Chào mọi người !
Tình hình là công ty mình đang chuẩn bị thanh tra thuế. Công ty mình là cty Hàn Quốc, do Cục thuế HN quản lý và thanh tra. Vì là lần đầu nên mình cũng rất lo lắng. Nhất là về việc giá vốn công trình, M đang chuẩn bị chứng từ liên quan sẵn để giải trình cho CQ thuế về vấn đề giá vốn cty mình. Công ty mình về thi công điện, Ai có kinh nghiệm gì chia sẻ giúp mình với. Hjx
Ngoài ra, thì vì bên mình thi công điện nên dự toán công trình của bên mình, đối với từng hạng muc có chi tiết các loại vật tư sử dụng mà không cần bóc tách gì nữa. Kế toán chỉ cần căn cứ theo dự toán đó để cân đối và tính giá vốn công trình. Sổ sách liên quan đến giá vốn thì mình có Sổ cái theo công việc của từng công trình. Tách riêng, phần nguyên vật liệu bao nhiêu, NC, SXC, KH....Chỉ có điều phần nguyên vật liệu trên sổ cái của mình, có nhiều vật liệu chính, giá trị nhiều thì mình thường HT là xuất thẳng luôn, ko qua kho.
Lúc đầu, mình định những cái nào HT tổng giá trị thì mình sẽ photo lại hóa đơn, bảng kê chi tiết để sẵn cho họ xem. Nhưng bây giờ thì mình đang định làm bảng tổng hợp vật tư chi tiết của từng loại vật tư luôn, và thứ tự thì cũng theo Sổ cái về vật liệu mà mình đã HT. Chứ không tổng hợp thành 1 bảng dự toán thực tế, là mình đã dùng từng loại vật tư gì, hết bao nhiêu.
Bên cty mình chỉ có 1 dự toán duy nhất, hợp đồng cũng như thực tế. Dù thực tế có thay đổi nhưng khi làm khối lượng thanh toán, xuất HĐ thì vẫn giữ nguyên.
Điều này dẫn đến việc CP đầu vào, hay đúng hơn là giá vốn ko chuẩn. Hóa đơn ko khớp được.
Ôi mình nói lằng nhằng wa, hi vọng mọi người đọc và hiểu, xem có gì chia sẻ giúp mình. Túm lại là khi soi giá vốn công trình thì cán bộ thuế sẽ cần những giấy tờ gì, họ soi như thế nào. Nếu xét tình hình như cty mình ở trên thì thế nào???
Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người nhiều ^^
Tình hình là công ty mình đang chuẩn bị thanh tra thuế. Công ty mình là cty Hàn Quốc, do Cục thuế HN quản lý và thanh tra. Vì là lần đầu nên mình cũng rất lo lắng. Nhất là về việc giá vốn công trình, M đang chuẩn bị chứng từ liên quan sẵn để giải trình cho CQ thuế về vấn đề giá vốn cty mình. Công ty mình về thi công điện, Ai có kinh nghiệm gì chia sẻ giúp mình với. Hjx
Ngoài ra, thì vì bên mình thi công điện nên dự toán công trình của bên mình, đối với từng hạng muc có chi tiết các loại vật tư sử dụng mà không cần bóc tách gì nữa. Kế toán chỉ cần căn cứ theo dự toán đó để cân đối và tính giá vốn công trình. Sổ sách liên quan đến giá vốn thì mình có Sổ cái theo công việc của từng công trình. Tách riêng, phần nguyên vật liệu bao nhiêu, NC, SXC, KH....Chỉ có điều phần nguyên vật liệu trên sổ cái của mình, có nhiều vật liệu chính, giá trị nhiều thì mình thường HT là xuất thẳng luôn, ko qua kho.
Lúc đầu, mình định những cái nào HT tổng giá trị thì mình sẽ photo lại hóa đơn, bảng kê chi tiết để sẵn cho họ xem. Nhưng bây giờ thì mình đang định làm bảng tổng hợp vật tư chi tiết của từng loại vật tư luôn, và thứ tự thì cũng theo Sổ cái về vật liệu mà mình đã HT. Chứ không tổng hợp thành 1 bảng dự toán thực tế, là mình đã dùng từng loại vật tư gì, hết bao nhiêu.
Bên cty mình chỉ có 1 dự toán duy nhất, hợp đồng cũng như thực tế. Dù thực tế có thay đổi nhưng khi làm khối lượng thanh toán, xuất HĐ thì vẫn giữ nguyên.
Điều này dẫn đến việc CP đầu vào, hay đúng hơn là giá vốn ko chuẩn. Hóa đơn ko khớp được.
Ôi mình nói lằng nhằng wa, hi vọng mọi người đọc và hiểu, xem có gì chia sẻ giúp mình. Túm lại là khi soi giá vốn công trình thì cán bộ thuế sẽ cần những giấy tờ gì, họ soi như thế nào. Nếu xét tình hình như cty mình ở trên thì thế nào???
Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người nhiều ^^

