H
Xin chào các anh chị,
Em có thắc mắc muốn hỏi, mong các anh chị vui lòng giải đáp giùm em.
Em được Phòng Thuế kêu lên làm việc năm 2012 vì sử dụng HĐơn bất hợp pháp (chủ doanh nghiệp xuất hoá đơn mua bán lòng vòng) trong tháng 5/20111 - hoá đơn này em đã kê khai thuế VAT đầu vào trong tháng 5/20111 và khi quyết toán thuế TNDN năm 2011, em đã loại bỏ hoá đơn này ra kịp thời.-
Em đã nộp phạt như phòng Thuế quy định trong năm 2012: Trả lại thuế VAT : 312.000đ, phạt 86.000Đ .
Như vậy xin các anh chị vui lòng hướng dẫn giùm em cách hạch toán như thế nào vì em là kế toán mới nên không biết gì nhiều ạ.
Em xin cám ơn các anh chị.
Em có thắc mắc muốn hỏi, mong các anh chị vui lòng giải đáp giùm em.
Em được Phòng Thuế kêu lên làm việc năm 2012 vì sử dụng HĐơn bất hợp pháp (chủ doanh nghiệp xuất hoá đơn mua bán lòng vòng) trong tháng 5/20111 - hoá đơn này em đã kê khai thuế VAT đầu vào trong tháng 5/20111 và khi quyết toán thuế TNDN năm 2011, em đã loại bỏ hoá đơn này ra kịp thời.-
Em đã nộp phạt như phòng Thuế quy định trong năm 2012: Trả lại thuế VAT : 312.000đ, phạt 86.000Đ .
Như vậy xin các anh chị vui lòng hướng dẫn giùm em cách hạch toán như thế nào vì em là kế toán mới nên không biết gì nhiều ạ.
Em xin cám ơn các anh chị.

