T
Em chào cả nhà ạ!
Tình hình là em mới vào làm cho một công ty về in sau gia công. Có một số thắc mắc mà em không biết hỏi ai cả, mong mọi người giúp đỡ em với nhé. em cảm ơn nhiều ạ
Sự vụ là thế này ạ:
Công ty em có nhập một số mặt hàng sau:
Ván okal 18 ly C phủ 1 mặt : 86.000/tấm
Lưỡi dao bế : 7000/cái
Thanh lót dao đen : 10000/cái
Chị kế toán năm trước cho hết vào TK 142, em bảo cái này chỉ có thể cho vào TK 1521 hoặc cho vào TK153 thôi nhưng chị ấy cứ nói là cho vào TK 142? giờ em không biết phải làm thế nào với sổ năm 2012 nữa các bác ah? mà còn một điều nữa là chị ý làm bảng phân bổ khấu hao chi phí trả trước thì NG lại thấp hơn Mức khấu hao TSCĐ năm. Cụ thể là: NG là 11.950.000VND nhưng mức khấu hao năm lại lên tới 23.900.000VND? Em không hiêu thế nào nữa? bên công ty em theo dõi khấu hao theo đường thẳng.
Em đang rối quá mong các anh chị giúp em với ạ:wall::wall:
Tình hình là em mới vào làm cho một công ty về in sau gia công. Có một số thắc mắc mà em không biết hỏi ai cả, mong mọi người giúp đỡ em với nhé. em cảm ơn nhiều ạ
Sự vụ là thế này ạ:
Công ty em có nhập một số mặt hàng sau:
Ván okal 18 ly C phủ 1 mặt : 86.000/tấm
Lưỡi dao bế : 7000/cái
Thanh lót dao đen : 10000/cái
Chị kế toán năm trước cho hết vào TK 142, em bảo cái này chỉ có thể cho vào TK 1521 hoặc cho vào TK153 thôi nhưng chị ấy cứ nói là cho vào TK 142? giờ em không biết phải làm thế nào với sổ năm 2012 nữa các bác ah? mà còn một điều nữa là chị ý làm bảng phân bổ khấu hao chi phí trả trước thì NG lại thấp hơn Mức khấu hao TSCĐ năm. Cụ thể là: NG là 11.950.000VND nhưng mức khấu hao năm lại lên tới 23.900.000VND? Em không hiêu thế nào nữa? bên công ty em theo dõi khấu hao theo đường thẳng.
Em đang rối quá mong các anh chị giúp em với ạ:wall::wall:

