T
Chào cả nhà!
Năm 2011 kế toán cũ làm công nợ phải trả cho người bán bị sai.
Nên làm cho sổ sách và công nợ của năm 2012 bị lệch luôn, cụ thể:
Tồn cuối năm 2011 (số đúng): dư có TK 331: 73.000.000, nhưng mà kế toán làm có: 1.300.000
Vậy theo các bạn giờ mình phải điều chỉnh năm 2012 sao cho hợp lý.
Tiền công ty mình thanh toán cho bên người bán bằng 112 và 111 nữa
Ai biết thì giúp mình với
Cảm ơn nhiều
Năm 2011 kế toán cũ làm công nợ phải trả cho người bán bị sai.
Nên làm cho sổ sách và công nợ của năm 2012 bị lệch luôn, cụ thể:
Tồn cuối năm 2011 (số đúng): dư có TK 331: 73.000.000, nhưng mà kế toán làm có: 1.300.000
Vậy theo các bạn giờ mình phải điều chỉnh năm 2012 sao cho hợp lý.
Tiền công ty mình thanh toán cho bên người bán bằng 112 và 111 nữa
Ai biết thì giúp mình với
Cảm ơn nhiều

