Hoá đơn xuất âm

  • Thread starter Thread starter zuzutit
  • Ngày gửi Ngày gửi

zuzutit

Cao cấp
Công ty em có xuất 10 mặt hàng đi, nhưng do người ta trả lại 2 mặt hàng, đúng ra họ sẽ phải xuất lại cho mình 2 mặt hàng trả đó nhưng công ty họ là nhà nước 0 xuất đc hoá đơn. Em đang 0 biết xuất hoá đơn doanh thu âm thế nào mong mọi người chỉ giúp.

Mình có đọc trong thông tư hướng dẫn và ghi thế này , mọi người chỉ giúp:

"Hoá đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hoá :
Mặt hàng A, cái , 50, 5000, 250000
Mặt hàng B, cái, , 20, 2000, 40000.
Tổng tiền thuế GTGT giảm 29000.
Cho hoá đơn số 0000233 ngày 20/1/14."
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hoá đơn xuất âm.

Công ty em có xuất 10 mặt hàng đi, nhưng do người ta trả lại 2 mặt hàng, đúng ra họ sẽ phải xuất lại cho mình 2 mặt hàng trả đó nhưng công ty họ là nhà nước 0 xuất đc hoá đơn. Em đang 0 biết xuất hoá đơn doanh thu âm thế nào mong mọi người chỉ giúp.

Mình có đọc trong thông tư hướng dẫn và ghi thế này , mọi người chỉ giúp:

"Hoá đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hoá :
Mặt hàng A, cái , 50, 5000, 250000
Mặt hàng B, cái, , 20, 2000, 40000.
Tổng tiền thuế GTGT giảm 29000.
Cho hoá đơn số 0000233 ngày 20/1/14."
Bạn xuất hóa đơn điều chỉnh, ghi số lượng, đơn giá, thành tiền cho số lượng mà người mua trả lại là số dương nhé! Hóa đơn tuyệt đối ko được ghi âm.
Nội dung dưới mặt hàng ghi rõ : Hóa đơn xuất điều chỉnh cho hóa đơn số...ngày...tháng...năm, lý do :....
Lý do điều chỉnh có thể coi như xuất hóa đơn thừa so với thực tế giao hàng (đừng lấy lý do người mua trả lại hàng vì như thế bắt buộc người mua phải xuất hóa đơn ngược lại)

Hạch toán giảm doanh thu, giá vốn. Đồng thời khi kê khai thuế thì bạn kê khai âm hóa đơn điều chỉnh này trên bảng kê HHDV bán ra (cột ghi chú ghi rõ : hóa đơn xuất điều chỉnh)
 
Ðề: Hoá đơn xuất âm.

Bạn xuất hóa đơn điều chỉnh, ghi số lượng, đơn giá, thành tiền cho số lượng mà người mua trả lại là số dương nhé! Hóa đơn tuyệt đối ko được ghi âm.
Nội dung dưới mặt hàng ghi rõ : Hóa đơn xuất điều chỉnh cho hóa đơn số...ngày...tháng...năm, lý do :....
Lý do điều chỉnh có thể coi như xuất hóa đơn thừa so với thực tế giao hàng (đừng lấy lý do người mua trả lại hàng vì như thế bắt buộc người mua phải xuất hóa đơn ngược lại)

Hạch toán giảm doanh thu, giá vốn. Đồng thời khi kê khai thuế thì bạn kê khai âm hóa đơn điều chỉnh này trên bảng kê HHDV bán ra (cột ghi chú ghi rõ : hóa đơn xuất điều chỉnh)
Lâu quá chị chẳng xuất hóa đơn thừa cho ai, nên mù luôn, Đánh dấu học hỏi.
 
Ðề: Hoá đơn xuất âm.

Chị Vân a, vậy em ghi cụ thể:

"Hoá đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hoá :
Mặt hàng A, cái , 50, 5000, 250000
Mặt hàng B, cái, , 20, 2000, 40000.
Tổng tiền thuế GTGT giảm 29000.
hoá đơn xuất điều chỉnh cho hoá đơn số 0000233 ngày 20/1/14. Lý do: xuất thừa hàng so với thực tế giao hàng.

Vậy là xong đúng 0 ah, 0 cần biên bản điều chỉnh j giữa 2 bên?
 
Ðề: Hoá đơn xuất âm.

Chị Vân a, vậy em ghi cụ thể:

"Hoá đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hoá :
Mặt hàng A, cái , 50, 5000, 250000
Mặt hàng B, cái, , 20, 2000, 40000.
Tổng tiền thuế GTGT giảm 29000.
hoá đơn xuất điều chỉnh cho hoá đơn số 0000233 ngày 20/1/14. Lý do: xuất thừa hàng so với thực tế giao hàng.

Vậy là xong đúng 0 ah, 0 cần biên bản điều chỉnh j giữa 2 bên?
Không phải xuất thừa hàng mà là xuất SL hàng hóa trên hóa đơn thừa so với thực tế giao hàng.
Hướng dẫn cách xuất hóa đơn điều chỉnh rất chi tiết trong TT 64/2013/TT-BTC, phần phụ lục- bạn xem ở đó.
 
Back
Top