Bạn vào link dưới xem hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT NK :Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ở HTKK phiên bản 3.2.0 có thêm cột mã hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn vậy lúc tôi kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu tôi lấy thông tin mã hóa đơn và ký hiệu mẫu hóa đơn ở đâu, ký hiệu như thế nào cho nó đúng
Chị Bichvan ơi cho em hỏi là: nếu xuất hoá đơn mà â phần người mua không lấy hoá đơn thì khi báo cáo thuế GTGT ở chỗ người mua hàng ghi ghì vào đó vậy chị? trả lời giúp em với ạ?Bạn vào link dưới xem hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT NK :
http://www.webketoan.vn/forum/threads/1814835-Ke-khai-thue-GTGT-cho-hang-hoa-nhap-khau#post3011228
Chị Bichvan ơi cho em hỏi là: nếu xuất hoá đơn mà â phần người mua không lấy hoá đơn thì khi báo cáo thuế GTGT ở chỗ người mua hàng ghi ghì vào đó vậy chị? trả lời giúp em với ạ?
Khi báo cáo thuế, trên bảng kê HHDV bán ra, em cũng ghi theo như trên hóa đơn là : Khách hàng mua lẻ không lấy hóa đơn.Chỉ tiêu người mua trên hoá đơn ghi rõ là khách hàng mua lẻ không lấy hoá đơn.
Em cảm ơn chị. Nhân tiện chị chỉ giúp em là trang KTKK3.2.0. nhứng hoá đơn bán ra xuất 0% em có phải làm một bảng riêng không chị? hay vẫn làm chung với bảng kê cùng với 5%, 10% như 3.1.7 ạ. Em đang làm báo cáo tháng 1 mà em chưa biết xử lý nó như thào nào ạ? em thấy PL01-3GTGT nó có những chỉ tiêu như hợp ddồng xuất khẩu, tờ khai xuất khẩu.... nhưngbên em chỉ là mua bán cước và xuất 0% thì khai như thế nào cho hợp lý vậy ạh. Em ghi nếu khó hiểu chị cố gắng đọc là hiểu ý em hỏi với chị nhé.Khi báo cáo thuế, trên bảng kê HHDV bán ra, em cũng ghi theo như trên hóa đơn là : Khách hàng mua lẻ không lấy hóa đơn.
Em cảm ơn chị. Nhân tiện chị chỉ giúp em là trang KTKK3.2.0. nhứng hoá đơn bán ra xuất 0% em có phải làm một bảng riêng không chị? hay vẫn làm chung với bảng kê cùng với 5%, 10% như 3.1.7 ạ. Em đang làm báo cáo tháng 1 mà em chưa biết xử lý nó như thào nào ạ? em thấy PL01-3GTGT nó có những chỉ tiêu như hợp ddồng xuất khẩu, tờ khai xuất khẩu.... nhưngbên em chỉ là mua bán cước và xuất 0% thì khai như thế nào cho hợp lý vậy ạh. Em ghi nếu khó hiểu chị cố gắng đọc là hiểu ý em hỏi với chị nhé.
Dạ,Tại em đọc thông tư 156 ở mụa 3 điều 11 có ghi :Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% theo mẫu số 01-3/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.Sao lại phải làm riêng. Trên bảng kê HHDV bán ra, đã có chia ra HHDV bán ra chịu thuế suất 0% kê ở dòng thứ 2-theo STT ; 5% thì kê ở dòng 3, 10% kê ở dòng 4. ( Giống như các tháng trước đã làm.)
Cứ HHDV bán ra - trên hóa đơn xuất có thuế suất thuế GTGT 0% thì kê vào chỉ tiêu số 2.(Bảng kê có 5 chỉ tiêu : 1.2.3.4.5)
Trên 3.2.0, bảng kê HHDV bán ra đã ghi rất rõ : Mã hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn...làm gì có chỉ tiêu nào Hợp đồng XK, tờ khai xuất khẩu ?Bạn xem lại. Chỉ tiêu nào ko rõ ấn F1
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ở HTKK phiên bản 3.2.0 có thêm cột mã hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn vậy lúc tôi kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu tôi lấy thông tin mã hóa đơn và ký hiệu mẫu hóa đơn ở đâu, ký hiệu như thế nào cho nó đúng
ghi vào chỗ đó là " TT120 "Em cũng đang thắc mắc về vấn đề như chị mà em xem hướng dẫn chưa thấy mục mã hóa đơn trên phụ lục ghi như thế nào. Em bõ trống chỗ mã hóa đơn thì phần mếm báo lỗi. Mọi người chỉ giúp em với
Bạn cứ bỏ vào chỗ ký hiệu mẫu hoá đơn và ký hiệu hoá đơn C1-02/NS là ok.Em cũng đang thắc mắc về vấn đề như chị mà em xem hướng dẫn chưa thấy mục mã hóa đơn trên phụ lục ghi như thế nào. Em bõ trống chỗ mã hóa đơn thì phần mếm báo lỗi. Mọi người chỉ giúp em với