T
chào cả nhà! em cần giúp đỡ.
Sếp em đi công tác nước ngoài, ngày 28/9 có gửi hoá đơn vé máy bay về công ty là 40tr, đến ngày 05/10 kế toán đi chuyển tiền cho bên bán vé qua TKNH số tiền đó. vậy hạch toán treo chi phí đó trên TK nào thì hợp lý ah?
28/09/2012 Nợ 642/ có...?
5/10/2012 Nợ......?/ có 112
Sếp em đi công tác nước ngoài, ngày 28/9 có gửi hoá đơn vé máy bay về công ty là 40tr, đến ngày 05/10 kế toán đi chuyển tiền cho bên bán vé qua TKNH số tiền đó. vậy hạch toán treo chi phí đó trên TK nào thì hợp lý ah?
28/09/2012 Nợ 642/ có...?
5/10/2012 Nợ......?/ có 112

