M
XXX: là đại lý của AAA (Công ty tại Mỹ)
Ngày 01/08/12, kế toán hạch toán ghi nhận doanh thu cho XXX (đại lý).
Phải thu khách hàng A (đơn giá niêm yết 600.000 VNĐ đã có thuế)
Nợ 131A : 600.000 VNĐ
Có 3331 : 54.545 VNĐ (10%)
Có 511 : 545.455 VNĐ
Đến 25/10/12, kế toán phát hiện ra khoản trên là thu hộ cho AAA (Đơn giá 600.000VNĐ sau thuế)
Ví thu hộ AAA, nên thuế sẽ là thuế nhà thầu (theo TT 134/2008)
Nợ 3331 : 54.545 VNĐ (10%)
Nợ 511 : 545.455 VNĐ
Có 331 : 570.000 VNĐ( phải trả AAA)
Có 3394 : 30.000 VNĐ (thuế nhà thầu)
Ở đây mình không bàn đến việc cách tính thuế nhà thầu. Em xin được hỏi. Bút toán điều chỉnh trên của em đã đúng chưa? còn thiếu gì cần bổ sung không?
Cám ơn
Ngày 01/08/12, kế toán hạch toán ghi nhận doanh thu cho XXX (đại lý).
Phải thu khách hàng A (đơn giá niêm yết 600.000 VNĐ đã có thuế)
Nợ 131A : 600.000 VNĐ
Có 3331 : 54.545 VNĐ (10%)
Có 511 : 545.455 VNĐ
Đến 25/10/12, kế toán phát hiện ra khoản trên là thu hộ cho AAA (Đơn giá 600.000VNĐ sau thuế)
Ví thu hộ AAA, nên thuế sẽ là thuế nhà thầu (theo TT 134/2008)
Nợ 3331 : 54.545 VNĐ (10%)
Nợ 511 : 545.455 VNĐ
Có 331 : 570.000 VNĐ( phải trả AAA)
Có 3394 : 30.000 VNĐ (thuế nhà thầu)
Ở đây mình không bàn đến việc cách tính thuế nhà thầu. Em xin được hỏi. Bút toán điều chỉnh trên của em đã đúng chưa? còn thiếu gì cần bổ sung không?
Cám ơn
Sửa lần cuối:

