Hạch toán nhầm số lượng NVL tồn kho

  • Thread starter Trần Thị nguyệt
  • Ngày gửi
Trần Thị nguyệt

Trần Thị nguyệt

Chỉ là hạt cát
29/6/06
109
1
18
42
QT-SG
Các bạn ởi giúp mình với!
Công ty mình chỉ kiềm khê nguyên vật liệu vào cuối tháng, tháng trước mình hạch toán nhầm số lượng tồn của 2 loại nguyên liệu: Số lượng hạch toán còn ít hơn thực tế, bây giờ tháng này phát hiên ra sai thì giá thành đã tính, đã bán và xác định cả kết quả kinh doánh cua tháng, thàng này tui phải làm sao để hạch toán lại cho đúng đây?(Sai sát chỉ làm chênh lệch 1.200.000 đồng thôi).:dogrun:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanton

levanton

Cao cấp
Trần Thị nguyệt nói:
Các bạn ởi giúp mình với!
Công ty mình chỉ kiềm khê nguyên vật liệu vào cuối tháng, tháng trước mình hạch toán nhầm số lượng tồn của 2 loại nguyên liệu: Số lượng hạch toán còn ít hơn thực tế, bây giờ tháng này phát hiên ra sai thì giá thành đã tính, đã bán và xác định cả kết quả kinh doánh cua tháng, thàng này tui phải làm sao để hạch toán lại cho đúng đây?(Sai sát chỉ làm chênh lệch 1.200.000 đồng thôi).:dogrun:

Chào bạn, tháng trước bạn hạch toán như thế nào rồi? Nguyên liệu thiếu thì hạch toán :
Nợ 138/...
Có 152
làm sao tính sai giá thành được? Bạn nêu rõ bạn hạch toán như thế nào để các bạn trả lời nhé
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,393
12
38
52
HANOI
Trần Thị nguyệt nói:
Các bạn ởi giúp mình với!
Công ty mình chỉ kiềm khê nguyên vật liệu vào cuối tháng, tháng trước mình hạch toán nhầm số lượng tồn của 2 loại nguyên liệu: Số lượng hạch toán còn ít hơn thực tế, bây giờ tháng này phát hiên ra sai thì giá thành đã tính, đã bán và xác định cả kết quả kinh doánh cua tháng, thàng này tui phải làm sao để hạch toán lại cho đúng đây?(Sai sát chỉ làm chênh lệch 1.200.000 đồng thôi).:dogrun:
Bạn hạch toán bỏ sung bút toán điều chỉnh sửa chữa sai sót thôi. Thiếu cái nào bổ sung cái đó, sai cái nào sửa cái đó.
 
Trần Thị nguyệt

Trần Thị nguyệt

Chỉ là hạt cát
29/6/06
109
1
18
42
QT-SG
levanton nói:
Chào bạn, tháng trước bạn hạch toán như thế nào rồi? Nguyên liệu thiếu thì hạch toán :
Nợ 138/...
Có 152
làm sao tính sai giá thành được? Bạn nêu rõ bạn hạch toán như thế nào để các bạn trả lời nhé
Số liệu thực tế của tháng trước như sau:
Nguyên liệu A: 30 cuộn. Đơn giá :120.000 đ/cuộn. Giá trị tồn:3.600.000 đ
Nguyên liệu B:10 cuộn. Đơn giá 65.000 đ/cuộn. Giá trị tồn: 650.000 đ
Nhưng mình đã hạch toán như sau:
Nguyên liệu A : Tồn 10 cuộn. Giá trị tồn:1.200.000 đ
Nguyên liệu B : Tồn 30 cuộn. Giá trị tồn:1.950.000 đ
Như vậy làm cho giá trị xuất dùng lớn hơn thực tế và số lượng trong kho tháng này của NL A lớn hơn trên sổ sách. bây giờ mình phải điều chỉnh như thế nào đây. Mong các anh chị và các bạn chỉ giúp!:wall:
 
levanton

levanton

Cao cấp
Trần Thị nguyệt nói:
Số liệu thực tế của tháng trước như sau:
Nguyên liệu A: 30 cuộn. Đơn giá :120.000 đ/cuộn. Giá trị tồn:3.600.000 đ
Nguyên liệu B:10 cuộn. Đơn giá 65.000 đ/cuộn. Giá trị tồn: 650.000 đ
Nhưng mình đã hạch toán như sau:
Nguyên liệu A : Tồn 10 cuộn. Giá trị tồn:1.200.000 đ
Nguyên liệu B : Tồn 30 cuộn. Giá trị tồn:1.950.000 đ
Như vậy làm cho giá trị xuất dùng lớn hơn thực tế và số lượng trong kho tháng này của NL A lớn hơn trên sổ sách. bây giờ mình phải điều chỉnh như thế nào đây. Mong các anh chị và các bạn chỉ giúp!:wall:

Như vậy là bạn ghi chép số liệu chi tiết kiểm kê sai,
số tồn kho cuối kỳ = số tồn đầu kỳ + nhập trong kỳ - xuất trong kỳ.
Và bạn đã tính
giá trị xuất kho = số tồn đầu kỳ + nhập trong kỳ - số tồn cuối kỳ ? nên dẫn đến sai.

trước đây bạn đã hạch toán :
Nợ 621 / Có 152 : 8.600.000 ( 50 x 120.000 + 40 x 65.000),
mà đúng ra nl A xuất 30 cuộn, nl B xuất 60 cuộn, giá trị là 30x120.000+60x65000 = 7.500.000đ

Bạn hạch toán 2 cách:
1. Điều chỉnh bằng bút toán đỏ : Nợ 621/Có 152 : (1.100.000)
2. Nhập lại và xuất thêm
Nợ 152/ Có 154 : 2.400.000
Nợ 621/ Có 152 : 1.300.000
và điều chỉnh chi tiết trong sổ chi tiết của 2 loại vật liệu

Bạn lưu ý. xem lại phần hạch toán chi tiết vật liệu, hình như bạn nhầm lẫn giữa các phương pháp hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp vật liệu.
 
S

Song Huong

Cao cấp
Trần Thị nguyệt nói:
Các bạn ởi giúp mình với!
Công ty mình chỉ kiềm khê nguyên vật liệu vào cuối tháng, tháng trước mình hạch toán nhầm số lượng tồn của 2 loại nguyên liệu: Số lượng hạch toán còn ít hơn thực tế, bây giờ tháng này phát hiên ra sai thì giá thành đã tính, đã bán và xác định cả kết quả kinh doánh cua tháng, thàng này tui phải làm sao để hạch toán lại cho đúng đây?(Sai sát chỉ làm chênh lệch 1.200.000 đồng thôi).:dogrun:

Trần Thị nguyệt nói:
Số liệu thực tế của tháng trước như sau:
Nguyên liệu A: 30 cuộn. Đơn giá :120.000 đ/cuộn. Giá trị tồn:3.600.000 đ
Nguyên liệu B:10 cuộn. Đơn giá 65.000 đ/cuộn. Giá trị tồn: 650.000 đ
Nhưng mình đã hạch toán như sau:
Nguyên liệu A : Tồn 10 cuộn. Giá trị tồn:1.200.000 đ
Nguyên liệu B : Tồn 30 cuộn. Giá trị tồn:1.950.000 đ
Như vậy làm cho giá trị xuất dùng lớn hơn thực tế và số lượng trong kho tháng này của NL A lớn hơn trên sổ sách. bây giờ mình phải điều chỉnh như thế nào đây. Mong các anh chị và các bạn chỉ giúp!:wall:
Do bạn đã tính giá thành, đã xác định giá vốn hàng bán, kết quả kinh doanh nên bạn điều chỉnh như sau:

- Điều chỉnh tăng cho NVL A
Nợ 152/ Có 632 (3.600.000 - 1.200.000)
- Điều chỉnh giảm cho NVL B
Nợ 632/ Có 152 (1.950.000 - 650.000).

Thân mến.
 
N

ngocbichkt

Guest
12/5/05
4
0
0
44
HoChiMinh
Chào bạn,
Vậy là cty của bạn hạch toán HTK theo pp Kiểm kê định kỳ phải không? Vì số liệu phụ thuộc vào kiểm kê hàng cuối kỳ. Như vậy, cuối tháng trước đã ghi:
- Nợ TK 152 (A) : 1.200.000 (A khai thiếu 2.400.000)
Có 611(A)
- Nợ 152 (B): B khai khống
Có 611 (B)
-> nếu có điều chỉnh chênh lệch thì đưa vào TK 611 chứ (chứ không phải 152)
Khi bạn phát hiện ra thì số chênh lệch sẽ được ghi:
Đối với A bị khai thiếu:
Nợ TK 611 (A)
Có TK 632 (tháng trước GVHB tăng cao hơn thực tế)
Không biết ý mình có đúng không nhỉ?
 
Trần Thị nguyệt

Trần Thị nguyệt

Chỉ là hạt cát
29/6/06
109
1
18
42
QT-SG
Cảm ơn các anh chị và các bạn, co lẽ em điều chỉnh bằng bút toán đỏ như chị Songhuong
 

Xem nhiều