Hỏi: Kết chuyển giá vốn trường hợp dư có?

  • Thread starter Thread starter hanhung
  • Ngày gửi Ngày gửi

hanhung

Sơ cấp
Em chào cả nhà!
Cả nhà cho em hỏi trường hợp này với ạ.
Bên em trong kỳ quyết toán vừa rồi hàng nhập lại nhiều mà bán ra ít nên hiện tại tài khoản 632 đang dư có.
không hiểu trong trường hợp này sẽ kết chuyển 632 sang 911 như thế nào ạ??hic
Mọi người tư vấn giúp em với!
em cảm ơn cả nhà ạ
 
Ðề: hỏi kết chuyển giá vốn trường hợp dư có

Em chào cả nhà!
Cả nhà cho em hỏi trường hợp này với ạ.
Bên em trong kỳ quyết toán vừa rồi hàng nhập lại nhiều mà bán ra ít nên hiện tại tài khoản 632 đang dư có.
không hiểu trong trường hợp này sẽ kết chuyển 632 sang 911 như thế nào ạ??hic
Mọi người tư vấn giúp em với!
em cảm ơn cả nhà ạ
Bạn làm kiểu gì mà số dư có hay vậy? lý do như trình bày không đúng. Bạn post cách làm lên đây xem thử nhé:wall:
 
Ðề: hỏi kết chuyển giá vốn trường hợp dư có

Chào bạn,
Bạn nói rõ hơn được không?
Nguyên tắc là 632 cuối kỳ phải chuyển hết sang 911, chứ tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ đâu nhé. Có thể bạn nhầm là tài khoản 156 hay 154 chăng?
 
Ðề: Hỏi: Kết chuyển giá vốn trường hợp dư có?

Em chào cả nhà!
Cả nhà cho em hỏi trường hợp này với ạ.
Bên em trong kỳ quyết toán vừa rồi hàng nhập lại nhiều mà bán ra ít nên hiện tại tài khoản 632 đang dư có.
không hiểu trong trường hợp này sẽ kết chuyển 632 sang 911 như thế nào ạ??hic
Mọi người tư vấn giúp em với!
em cảm ơn cả nhà ạ

Trường hợp trong kỳ giá vốn hàng bán nhỏ hơn giá vốn hàng bán bị trả lại dẫn đến TK 632 có số dư Có thi bạn vần kết chuyễn vào TK 911 đề xác định kết quả kinh doanh.
Ví dụ:
Trong kỳ giá vốn hàng bán:
Nơ 632 / có 156: 100.000.000 đ
Giá trị hàng trả:
Nợ 156/ Có 632 : 150.000.000 đ
Bạn vẫn hạch toán:
Nơ 911/ Có 632 : - 50.000.000

Và tùy theo số liệu lúc đó đề hạch toán kết quả kinh doanh lãi hay lỗ.
 
Ðề: Hỏi: Kết chuyển giá vốn trường hợp dư có?

em cảm ơn các bác!
em cũng nghĩ là sẽ kết chuyển số âm nhưng vì chưa gặp trường hợp này bao giờ nên vẫn đang băn khoăn,
vì đây đúng là thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty nên chắc chắn hạch toán kế toán phải có phương pháp tương ứng.
minh họa của bác levaton rất cụ thể và chính xác theo hiện trạng bên em đấy ạ. có bác levanton tư vấn em thấy tự tin hơn.
 
Ðề: Hỏi: Kết chuyển giá vốn trường hợp dư có?

Làm sao mà bán ra ít mà trả lại nhều được ta,còn xét về giá như bác levan ton nói mình cũng k hiểu ,bán giá nào thì bắt buộc phải nhập lại giá đó chứ,mọi người có ai hem,giải thích lại tiêu để này cho mình với đi,minh thấy vô lý quá
Cảm ơn mọi người.
 
Ðề: Hỏi: Kết chuyển giá vốn trường hợp dư có?

Theo mình nghĩ, phải xem bạn ấy kết chuyển kỳ kế toán theo tháng hay Quý, giả dụ có những mặt hàng xuất bán từ tháng trước, nhưng sang tháng họ mới gửi trả lại. Thì khi đó việc tháng này bạn bán có 5 đồng mà lại nhập lại hàng trả lại những 10 đồng thì ko có gì là lạ cả.
 
Ðề: Hỏi: Kết chuyển giá vốn trường hợp dư có?

Làm sao mà bán ra ít mà trả lại nhều được ta,còn xét về giá như bác levan ton nói mình cũng k hiểu ,bán giá nào thì bắt buộc phải nhập lại giá đó chứ,mọi người có ai hem,giải thích lại tiêu để này cho mình với đi,minh thấy vô lý quá
Cảm ơn mọi người.

Chào bạn!
Có lẽ bạn chưa gặp và/hoặc chưa hình dung trường hợp này. Bạn cần đứng trên góc độ kế toán tổng hợp, nhìn số liệu trên TK 632 sẽ thấy, ở trường hợp này không chỉ nói đến đơn giá hạch toán, không chỉ giá vốn của kỳ này, mà còn xem xét cả giá trị hạch toán và liên quan nhiều kỳ kế toán trước nữa. Giá vốn hàng bán có thề có một phần của giá vốn xuất trong kỳ này, cũng có thể không có giá của hàng xuất kỳ này, mà là giá vốn của hàng bán trong các kỳ trước, nay khách hàng trả, và phài ghi Có TK 632.

Thực tế là:
hanhung nói:
minh họa của bác levaton rất cụ thể và chính xác theo hiện trạng bên em đấy ạ.
 
Ðề: Hỏi: Kết chuyển giá vốn trường hợp dư có?

Có trường hợp đó vì Cty mình trong tháng có phát sinh hàng bán bị trả lại nhiều hơn hàng bán ra nên giá vốn dư bên có. Mình đang phân vân không biết định khoản ntn? cho đúng. Có đúng là sẽ hạch toán âm C632. Mong mọi người cho ý kiến nhé. Cám ơn cả nhà.
 
Ðề: Hỏi: Kết chuyển giá vốn trường hợp dư có?

Em chào cả nhà!
Cả nhà cho em hỏi trường hợp này với ạ.
Bên em trong kỳ quyết toán vừa rồi hàng nhập lại nhiều mà bán ra ít nên hiện tại tài khoản 632 đang dư có.
không hiểu trong trường hợp này sẽ kết chuyển 632 sang 911 như thế nào ạ??hic
Mọi người tư vấn giúp em với!
em cảm ơn cả nhà ạ

TK 632 không bao giờ dư có vì khi bán được HH, C.trình nào mới chuyển chi phí sang giá vốn ( 154, 156 - 632 hay 157 gửi bán ) hàng nhập lại phải từ 154, 157, 632 về 156 chứ sao còn dư được.
 
Ðề: Hỏi: Kết chuyển giá vốn trường hợp dư có?

TK 632 không bao giờ dư có vì khi bán được HH, C.trình nào mới chuyển chi phí sang giá vốn ( 154, 156 - 632 hay 157 gửi bán ) hàng nhập lại phải từ 154, 157, 632 về 156 chứ sao còn dư được.

levanton nói:
Chào bạn!
Có lẽ bạn chưa gặp và/hoặc chưa hình dung trường hợp này. Bạn cần đứng trên góc độ kế toán tổng hợp, nhìn số liệu trên TK 632 sẽ thấy, ở trường hợp này không chỉ nói đến đơn giá hạch toán, không chỉ giá vốn của kỳ này, mà còn xem xét cả giá trị hạch toán và liên quan nhiều kỳ kế toán trước nữa. Giá vốn hàng bán có thề có một phần của giá vốn xuất trong kỳ này, cũng có thể không có giá của hàng xuất kỳ này, mà là giá vốn của hàng bán trong các kỳ trước, nay khách hàng trả, và phài ghi Có TK 632.

levanton nói:
Trường hợp trong kỳ giá vốn hàng bán nhỏ hơn giá vốn hàng bán bị trả lại dẫn đến TK 632 có số dư Có thi bạn vần kết chuyễn vào TK 911 đề xác định kết quả kinh doanh.
Ví dụ:
Trong kỳ giá vốn hàng bán:
Nơ 632 / có 156: 100.000.000 đ
Giá trị hàng trả:
Nợ 156/ Có 632 : 150.000.000 đ
Bạn vẫn hạch toán:
Nơ 911/ Có 632 : - 50.000.000

Và tùy theo số liệu lúc đó đề hạch toán kết quả kinh doanh lãi hay lỗ.

Ý kiến của mình xin tổng hợp lại vấn đề đã nêu trên.
 
Ðề: Hỏi: Kết chuyển giá vốn trường hợp dư có?

Click here to enlarge Nguyên văn bởi levanton
Trường hợp trong kỳ giá vốn hàng bán nhỏ hơn giá vốn hàng bán bị trả lại dẫn đến TK 632 có số dư Có thi bạn vần kết chuyễn vào TK 911 đề xác định kết quả kinh doanh.
Ví dụ:
Trong kỳ giá vốn hàng bán:
Nơ 632 / có 156: 100.000.000 đ
Giá trị hàng trả:
Nợ 156/ Có 632 : 150.000.000 đ
Bạn vẫn hạch toán:
Nơ 911/ Có 632 : - 50.000.000


Bạn cho mình hỏi: theo ví dụ của bạn hàng nhập lại này là hàng thế nào ? đã xuất cho người mua, hay gửi bán chưa ? .... giá trị tăng thêm 50 tr là giá trị gì ? mình chưa hiểu.
 
Back
Top