N
Chào các bạn, mình đang gặp vấn đề về hạch toán mà chưa biết xử lý thế nào,mong các bạn trong webketoan giúp mình nhé.
-Cty mình đang ký hợp đồng 3 bên như sau:
Bên bán(A): Công ty mình, bên mua(B): Công ty cho thuê tài chính,bên thuê tài chính: công ty C, với nội dung:
-Bên mình bán 01 cái máy trị giá 500tr cho bên B, vì bên C sẽ đứng ra thuê mua tài chính của bên B nên trong hợp đồng 3 bên, công ty B sẽ đứng ra trả cho cho bên A: 300tr và bên C trả cho bên A: 200tr, nhưng hóa đơn 500tr mình lại xuất hết về cho công ty B-là công ty cho thuê tài chính.
Sau này bên mình có ký 1 hợp đồng lắp đặt chính cái máy ấy trị giá 20tr nhưng ký với bên C, và bên C đứng ra trả tiền.
Cho mình hỏi:
1.Trong trường hợp mình hạch toán bán máy cho cty B, nhưng tiền lại do bên C trả 1 phần, vậy khi tiền bên C về mình hạch toán như thế nào?
Hiện tại các bút toán đang như sau:
-Nợ TK 131(B)/ Có TK 511 : 500tr
-Nợ TK 112/ Có TK 131(B) : 300 tr
-Nợ TK 112/ Có TK 131(C) : 200tr
Vậy để hết công nợ 131 của B và C mình sẽ hạch toán kết chuyển: - Nợ TK 131(C) / Có TK 131(B) : 200tr?? mình đang khó hiểu?
2. Mình xuất hóa đơn lắp đặt cho bên C như vậy có hợp lý không, vì máy mình bán cho bên B, nhưng chắc chắn bên B cho bên C thuê tài chính , theo mình thì vẫn hợp lý nhỉ?
Mong các bạn sớm trả lời giúp mình, vì hóa đơn này giá trị rất lớn và sắp đến lúc kê khai thuế rùi.
-Cty mình đang ký hợp đồng 3 bên như sau:
Bên bán(A): Công ty mình, bên mua(B): Công ty cho thuê tài chính,bên thuê tài chính: công ty C, với nội dung:
-Bên mình bán 01 cái máy trị giá 500tr cho bên B, vì bên C sẽ đứng ra thuê mua tài chính của bên B nên trong hợp đồng 3 bên, công ty B sẽ đứng ra trả cho cho bên A: 300tr và bên C trả cho bên A: 200tr, nhưng hóa đơn 500tr mình lại xuất hết về cho công ty B-là công ty cho thuê tài chính.
Sau này bên mình có ký 1 hợp đồng lắp đặt chính cái máy ấy trị giá 20tr nhưng ký với bên C, và bên C đứng ra trả tiền.
Cho mình hỏi:
1.Trong trường hợp mình hạch toán bán máy cho cty B, nhưng tiền lại do bên C trả 1 phần, vậy khi tiền bên C về mình hạch toán như thế nào?
Hiện tại các bút toán đang như sau:
-Nợ TK 131(B)/ Có TK 511 : 500tr
-Nợ TK 112/ Có TK 131(B) : 300 tr
-Nợ TK 112/ Có TK 131(C) : 200tr
Vậy để hết công nợ 131 của B và C mình sẽ hạch toán kết chuyển: - Nợ TK 131(C) / Có TK 131(B) : 200tr?? mình đang khó hiểu?
2. Mình xuất hóa đơn lắp đặt cho bên C như vậy có hợp lý không, vì máy mình bán cho bên B, nhưng chắc chắn bên B cho bên C thuê tài chính , theo mình thì vẫn hợp lý nhỉ?
Mong các bạn sớm trả lời giúp mình, vì hóa đơn này giá trị rất lớn và sắp đến lúc kê khai thuế rùi.

