S
Em chào các anh chị ạ ! Lần đầu em tham gia diễn đàn, mong mọi người giúp đỡ em với ạ !
Em đang làm ở công ty chuyên về tư vấn thiết kế + thi công xây dựng . Hiện nay e đang làm báo cáo tài chính thì gặp vướng mắc như sau:
Công trình bắt đầu thi công từ tháng 10 năm 2012, đến tháng 5 năm 2013 đã bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng chưa quyết toán. Tổng giá trị công trình là 4 tỷ, tháng 5 năm 2013, kế toán trước của công ty đã xuất hóa đơn toàn bộ giá trị này. Bây giờ em muốn treo công trình này sang năm 2014 mới XĐ Doanh thu, giá vốn thì nên treo vào đâu ạ? vì chi phí chưa tập hợp đủ. Với lại cho em hỏi nữa là , cái khoản tạm ứng cho công trình bây giờ không lấy được giấy tờ để hoàn ứng thì phải xử lý thế nào để tính vào chi phí công trình và tất toán TK 141.
Em là kế toán mới, mong mọi người giúp đỡ em ạ !
Em đang làm ở công ty chuyên về tư vấn thiết kế + thi công xây dựng . Hiện nay e đang làm báo cáo tài chính thì gặp vướng mắc như sau:
Công trình bắt đầu thi công từ tháng 10 năm 2012, đến tháng 5 năm 2013 đã bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng chưa quyết toán. Tổng giá trị công trình là 4 tỷ, tháng 5 năm 2013, kế toán trước của công ty đã xuất hóa đơn toàn bộ giá trị này. Bây giờ em muốn treo công trình này sang năm 2014 mới XĐ Doanh thu, giá vốn thì nên treo vào đâu ạ? vì chi phí chưa tập hợp đủ. Với lại cho em hỏi nữa là , cái khoản tạm ứng cho công trình bây giờ không lấy được giấy tờ để hoàn ứng thì phải xử lý thế nào để tính vào chi phí công trình và tất toán TK 141.
Em là kế toán mới, mong mọi người giúp đỡ em ạ !

