M
Chào các bạn!
mình có một vấn đề cần tham khảo ý kiến.
Trước đây cty mình có nhận được một HD trong đo có ghi cả khoản CK do cty mình mua với số lượng lớn ( kế toán của họ vẫn ghi theo giá bình thường, phần ck để riêng), khi nhập mình phân bổ khoản CK đó cho giá của lô hàng nhập. đến giờ mình ghi HD xuất trả lai một phần hàng cho đối tác thì ghi trên HD như thế nào cho hợp lý?
cảm bạn giúp mình nhé!
Thanks!
mình có một vấn đề cần tham khảo ý kiến.
Trước đây cty mình có nhận được một HD trong đo có ghi cả khoản CK do cty mình mua với số lượng lớn ( kế toán của họ vẫn ghi theo giá bình thường, phần ck để riêng), khi nhập mình phân bổ khoản CK đó cho giá của lô hàng nhập. đến giờ mình ghi HD xuất trả lai một phần hàng cho đối tác thì ghi trên HD như thế nào cho hợp lý?
cảm bạn giúp mình nhé!
Thanks!