Hạch toán tài khoản 154 trong công ty xây lắp điện, cơ khí theo QĐ 48

  • Thread starter tramtuuyen
  • Ngày gửi
T

tramtuuyen

Trung cấp
27/10/13
88
2
8
48
đồng nai
Chào cả nhà. CTy em làm chủ yếu là xây lắp công trình điện, gia công và sản xuất cơ khí.Vật tư chính và vật tư phụ mua về đa số là cho vào làm luôn nên em cho thẳng vào nguyên vật liệu trực tiếp mà không nhập kho. Có một số ít chưa làm đến thì em mới để vào tài khỏan kho 152. Em làm trên phần mềm MISA 2012 theo QĐ48 em không thấy có mấy tài khỏan 62...vậy nên em đưa hết vào tài khỏan 154. em ví dụ vài nghiệp vụ các bác xem có được không nhé.

1- ngày 1/1/2013 mua thép đen : Nợ 154 / Có 1111/ 1121 : 10 triệu đồng ( HĐ A)

2-ngày 1/1/2013 mua thép đen : Nợ 154 / Có 1111/ 1121 : 10 triệu đồng ( HĐ B)

3- ngày 1/1/2013 mua dây hàn : Nợ 154: 1.5 triệu ( HĐ A)
Nợ 154: 1 triệu ( HĐ B)
có 111 : 2,5 triệu đồng

4- ngày 1/1/2013 mua thép ống : Nợ 152 / có 1111: 5 triệu đồng ( vì không dùng đến nên em bỏ kho)

5- phải trả CNV T1/2013:
Nợ 154( HĐ A): 15triệu
Nợ 154( HĐ B): 10triệu
Nợ 6422: 5,5 triệu
Và Có 334 : 30.5triệu
6-CCDC em phân bổ đều cái nào phục vụ cho sản xuất thì em để Nợ 154/ có 142 ; 242 và dụng cụ nào chủ yếu dùng cho HĐ nào thì em đưa vào HĐ đó. Còn lại những cái phụ vụ cho quản lý em cho vào TK 6422.
Em hỏi thì mỗi người nói một ý, người thì nói là không được cho thẳng vào 154 mà phải qua 152 . 621, 622, 627 rồi mới KC qua 154. Vậy là em làm không đúng ạ.mong sớm nhận dược kinh nghiệm của các bác.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

phanbichhanh

Trung cấp
15/7/08
68
4
8
56
tren troi
Ðề: Gấp gấp ...hạch tóan các tài khỏan theo QĐ 48

Chào cả nhà. CTy em làm chủ yếu là xây lắp công trình điện, gia công và sản xuất cơ khí.Vật tư chính và vật tư phụ mua về đa số là cho vào làm luôn nên em cho thẳng vào nguyên vật liệu trực tiếp mà không nhập kho. Có một số ít chưa làm đến thì em mới để vào tài khỏan kho 152. Em làm trên phần mềm MISA 2012 theo QĐ48 em không thấy có mấy tài khỏan 62...vậy nên em đưa hết vào tài khỏan 154. em ví dụ vài nghiệp vụ các bác xem có được không nhé.

1- ngày 1/1/2013 mua thép đen : Nợ 154 / Có 1111/ 1121 : 10 triệu đồng ( HĐ A)

2-ngày 1/1/2013 mua thép đen : Nợ 154 / Có 1111/ 1121 : 10 triệu đồng ( HĐ B)

3- ngày 1/1/2013 mua dây hàn : Nợ 154: 1.5 triệu ( HĐ A)
Nợ 154: 1 triệu ( HĐ B)
có 111 : 2,5 triệu đồng

4- ngày 1/1/2013 mua thép ống : Nợ 152 / có 1111: 5 triệu đồng ( vì không dùng đến nên em bỏ kho)

5- phải trả CNV T1/2013:
Nợ 154( HĐ A): 15triệu
Nợ 154( HĐ B): 10triệu
Nợ 6422: 5,5 triệu
Và Có 334 : 30.5triệu
6-CCDC em phân bổ đều cái nào phục vụ cho sản xuất thì em để Nợ 154/ có 142 ; 242 và dụng cụ nào chủ yếu dùng cho HĐ nào thì em đưa vào HĐ đó. Còn lại những cái phụ vụ cho quản lý em cho vào TK 6422.
Em hỏi thì mỗi người nói một ý, người thì nói là không được cho thẳng vào 154 mà phải qua 152 . 621, 622, 627 rồi mới KC qua 154. Vậy là em làm không đúng ạ.mong sớm nhận dược kinh nghiệm của các bác.

TÀI KHOản 154 bạn mở chi tiết 1541 vật liệu, 1542 nhân công.... khi mua hàng bạn nhập bình thường và xuất kho thi công , những loại vật tư nhỏ thì bạn hạch toán thẳng TK 1541_ chi phí vật liệu
 
T

tramtuuyen

Trung cấp
27/10/13
88
2
8
48
đồng nai
Ðề: Gấp gấp ...hạch tóan các tài khỏan theo QĐ 48

Vậy với số lượng lớn như vài chục đến trăm triệu thì em phải nhập kho rồi mới xuất ra làm à.
 

Xem nhiều