P
xin mọi người júp đỡ !!!!!!!!:beernow:
công ty mình mới lên doanh nghiệp từ 22 tháng 8 nhưng từ đầu tháng 8 đã nhập hàng rùi mà đợt đó hóa đơn đầu vào là hộ kinh doanh thui. khi kê khai thuế thắng thì kê HĐ đầu vào từ khi là DN . khi mình nhận sổ sách thì đã có 3 HĐ xuất của tháng 8 rùi và mình kê vào báo cáo tháng 8 nhưng bây giờ phát hiện là một số hàng không có ở HĐ đầu vào . Như thế ắt hàng đó là của HĐ hộ DN . Bây giờ phải làm thế nào cho đúng được để hàng xuất tháng 8 có đầu vào hợp lý nhất.
Thanks you very much!
công ty mình mới lên doanh nghiệp từ 22 tháng 8 nhưng từ đầu tháng 8 đã nhập hàng rùi mà đợt đó hóa đơn đầu vào là hộ kinh doanh thui. khi kê khai thuế thắng thì kê HĐ đầu vào từ khi là DN . khi mình nhận sổ sách thì đã có 3 HĐ xuất của tháng 8 rùi và mình kê vào báo cáo tháng 8 nhưng bây giờ phát hiện là một số hàng không có ở HĐ đầu vào . Như thế ắt hàng đó là của HĐ hộ DN . Bây giờ phải làm thế nào cho đúng được để hàng xuất tháng 8 có đầu vào hợp lý nhất.
Thanks you very much!